你好,學員,這個沒什么影響,就是更正多了,稅務局可能讓你們寫更正的說明理由的
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預繳還需要更正嗎
年度匯算清繳,多次更正申報以前年度的申報表有沒什么影響?因為高新要求要補一些表,一次發(fā)現(xiàn)一個問題,就更正一次,審計發(fā)現(xiàn)問題了,就再更正一次
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
請問一下,2022年季度申報表有錯誤,收入有點問題,這種情況可以不更正去年的報表了嘛,就今年匯算清繳以最新的數(shù)據(jù)為準可以嘛
發(fā)現(xiàn)去年報表申報數(shù)據(jù)有誤,稅務局要求更正申報,但是在檢查的時候發(fā)現(xiàn)有多次稅費沒有計提,只有繳納,這樣導致利潤表里面營業(yè)稅金及附加的金額和增值稅的申報金額不一致,我在更正申報的時候,要不要把未計提的數(shù)據(jù)進行調(diào)整再更正,還是不管它,未計提部分留到2023年做以前年度調(diào)整
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費用的立項報告模板
咨詢一下個人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
更正說明理由該怎么說適合?主要是要補充一些表進去,比如增加期間費用、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細表、高新領(lǐng)域更改等。 然后更正2019年、2020年的都可以吧?
這個可以的,理由就是經(jīng)事務所審計后,什么科目需要變更的