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甲公司4月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求進行相應(yīng)的賬務(wù)處理:(1)21日,以銀行存款支付本月專設(shè)銷售機構(gòu)經(jīng)費2000元。(2)銷售給方興公司不需用A材料100千克,單價為200元,計20000元,增值稅銷項稅額2600元,款項已收存入銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月已售A材料的成本,單位成本為150元。(4)用銀行存款支付購買管理部門的辦公用品費1100元。

2022-05-10 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 20:24

同學(xué)你好 (1)21日,以銀行存款支付本月專設(shè)銷售機構(gòu)經(jīng)費2000元。 借,銷售費用2000 貸,銀行存款2000 (2)銷售給方興公司不需用A材料100千克,單價為200元,計20000元,增值稅銷項稅額2600元,款項已收存入銀行。 借,銀行存款22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本月已售A材料的成本,單位成本為150元。 借,其他業(yè)務(wù)成本15000 貸,原材料15000 (4)用銀行存款支付購買管理部門的辦公用品費1100元。 借,管理費用1100 貸,銀行存款1100

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同學(xué)你好 (1)21日,以銀行存款支付本月專設(shè)銷售機構(gòu)經(jīng)費2000元。 借,銷售費用2000 貸,銀行存款2000 (2)銷售給方興公司不需用A材料100千克,單價為200元,計20000元,增值稅銷項稅額2600元,款項已收存入銀行。 借,銀行存款22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本月已售A材料的成本,單位成本為150元。 借,其他業(yè)務(wù)成本15000 貸,原材料15000 (4)用銀行存款支付購買管理部門的辦公用品費1100元。 借,管理費用1100 貸,銀行存款1100
2022-05-10
你好 1,借:銷售費用,貸:銀行存款 2,借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3,借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 4,借:管理費用,貸:銀行存款
2022-05-10
你好,學(xué)員,這個題目有點亂
2022-09-16
你好 1、5月1日,銷售A產(chǎn)品500件,每件200元,增值稅稅率17%,貸款已收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、5月4日,收到上月新月工廠所欠貨款5000元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:應(yīng)收賬款 3、5月10日,銷售給新月工廠A產(chǎn)品200件,每件售價200元,B產(chǎn)品100件,每件售價100元,增值稅稅率為17%,對方用商業(yè)匯票支付。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4、5月13日,銷售甲材料5000千克,每千克2元,增值稅稅率為17%,款項已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:其他 業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5、5月15日,用庫存現(xiàn)金支付銷售兩種產(chǎn)品的廣告費2000元。 借:銷售費用,貸:庫存現(xiàn)金 6、5月26日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售材料成本7500元。 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 7、5月27日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售兩種產(chǎn)品成本,A產(chǎn)品單位成本為180元,B產(chǎn)品單位成本為75元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品—A產(chǎn)品,B產(chǎn)品
2022-09-16
你好,學(xué)員,這個題目有點亂
2022-09-16
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