您好 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)做賬務(wù)處理了嗎 發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師,營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳的時(shí)候需要填到納稅調(diào)整那個(gè)表里嘛
老師,我單位再做匯算的時(shí)候,有些其他應(yīng)付款要做營(yíng)業(yè)外收入,那我要在匯算的那張表里面填
老師你好!匯算清繳A105000表里面19罰款、20滯納金,做賬時(shí)做的營(yíng)業(yè)外支出。也把相應(yīng)的數(shù)據(jù)填在A1050000表里面了。那同表27 與取得收入無(wú)關(guān)的支出那里還需要填罰款、滯納金數(shù)據(jù)嗎?
提問(wèn):支付單位獎(jiǎng)勵(lì)款,我計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填到那個(gè)科目里面
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時(shí),因民非做利息收入時(shí)。是其他收入的。那我匯算時(shí)是將其他收入填在營(yíng)業(yè)外收入欄?
老師,您好~ 想咨詢(xún)下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷(xiāo)處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷(xiāo)】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷(xiāo)】后續(xù)月份都正常攤銷(xiāo)處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷(xiāo)嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開(kāi)票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn),如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
沒(méi)有做賬務(wù)處理,都是以前的賬,一直在賬上掛著,我想給調(diào)增了
那您今年賬上做分錄就好了 然后明年匯算清繳都不需要調(diào)整 您一定要在去年處理嗎
嗯,要處理的,他賬上這樣的掛賬太多了
老師你就告訴我要填哪一張表
填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 收入類(lèi) 其他欄次