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老師,你好,經(jīng)營餐廳客戶充值1000我們開增值稅普通免稅發(fā)票給客戶,因為開了發(fā)票,那么是不是得當(dāng)月這1000都得全部做收入

2022-05-10 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 13:50

你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?你應(yīng)該開不征稅的充值卡的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。

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快賬用戶7973 追問 2022-05-10 13:51

如果是1000的收款,開了1000的免稅發(fā)票,得確認多少收入

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齊紅老師 解答 2022-05-10 13:51

你好,消費了多少?沒有消費的不用做。

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快賬用戶7973 追問 2022-05-10 13:52

消費了500,我開500的免稅發(fā)票,收入是500嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 13:53

借銀行存款貸預(yù)收賬款500,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入500。

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你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?你應(yīng)該開不征稅的充值卡的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。
2022-05-10
您好,這個是屬于免稅的,屬于的
2022-11-29
你好在第十欄填寫不含稅,銷售額負數(shù)。
2021-10-08
你好 ;? ? 負數(shù)發(fā)票? 就要按原來分錄不變。? ? ?走利潤分配來? 替代你的? 主營業(yè)務(wù)收入科目來處理哦? ; 你這個之前多繳納的? ? 發(fā)票稅額 可以申請以后抵減或者是以后退稅給你們的??
2021-09-10
你好,就是之前做的分錄,反方向沖回即可的
2021-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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