您好你填的那個(gè)未開(kāi)票發(fā)未開(kāi)具發(fā)票的負(fù)數(shù)。
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期銷售的有開(kāi)票,退貨的沒(méi)開(kāi)票,那退貨的金額是怎么填呢?是填在未開(kāi)票的負(fù)數(shù),還是自己扣減完放在已開(kāi)票金額?。?/p>
申報(bào)印花稅時(shí),上個(gè)月有之前未開(kāi)發(fā)票退貨銷售商品的業(yè)務(wù),是不是申報(bào)是上個(gè)月開(kāi)票銷售收入減去未開(kāi)票收入退貨銷售的金額???(之前未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào))
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒(méi)有及時(shí)開(kāi)出。申報(bào)增值稅時(shí),已開(kāi)票銷售額會(huì)自動(dòng)在免稅銷售額自動(dòng)帶出。那未開(kāi)票銷售額,應(yīng)該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
增值稅申報(bào)時(shí)是以總開(kāi)票金額填報(bào),開(kāi)的上期未開(kāi)票金額本月在未開(kāi)票欄填負(fù)數(shù)嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開(kāi)票是開(kāi)普票好還是也可以讓開(kāi)專票?
請(qǐng)問(wèn) 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司買的綠植樹(shù)和盆栽開(kāi)票來(lái)記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開(kāi)的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開(kāi)發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開(kāi)票
三代個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)收入的金額填在哪里呢
你好同學(xué),填在第五行里面就可以的。
公司去年是小規(guī)模納稅人,今年升級(jí)成一般納稅人,那退款是退去年的貨款是1個(gè)點(diǎn),要填哪里?。?
你好同學(xué),正常他就你的收入和你的稅款,他就會(huì)累積在一起呀,你有負(fù)數(shù)的發(fā)票,你肯定也有正數(shù)的發(fā)票呀。
那表格里面這都是13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)啊,我退去年的貨款是1個(gè)點(diǎn),不是應(yīng)該另外填嗎?
你好同學(xué),我的意思您就說(shuō),開(kāi)的這些發(fā)票,你都把稅額合計(jì)在一起,把收入和在一起,手工填寫在第13個(gè)稅點(diǎn)里面,你看能不能填上,因?yàn)槟阋话慵{稅人里面它沒(méi)有一個(gè)點(diǎn)適合填寫的地方
我是有貨物也有服務(wù),意思是我把13個(gè)點(diǎn)的收入扣掉1個(gè)點(diǎn)的退款去填寫是嗎?6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)收入也扣掉1個(gè)點(diǎn)的退款去填寫是嗎?這樣稅額也是自己手動(dòng)填寫咯?
對(duì)的,我的意思你試一下,如果不行的話,你這種情況你只能去稅務(wù)局了。