DN所得稅資產(chǎn)在貸方的話是表示遞延所得稅資產(chǎn)減少,所得稅費(fèi)用增加。

這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)減少和所得稅費(fèi)用增加是沖減的上年所確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用吧?
遞延所得稅資產(chǎn)在貸方表示所得稅費(fèi)用增加還是減少呢
影響所得稅費(fèi)用增加的有哪些“”如當(dāng)期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅資產(chǎn)借方,遞延所得稅資產(chǎn)貸方,遞延所得稅負(fù)責(zé)借方,遞延所得稅負(fù)責(zé)貸方
老師,遞延所得稅資產(chǎn)補(bǔ)虧,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn),為什么補(bǔ)虧損,所得稅費(fèi)用增加呢?不應(yīng)該減少嗎?
所得稅費(fèi)用,借方不是負(fù)債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負(fù)數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負(fù)債160 所得稅費(fèi)用100。 請(qǐng)問(wèn)老師這為什么是負(fù)數(shù)100不是正數(shù)100
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒開回來(lái),就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?

