這一行的合計(jì)就是當(dāng)年計(jì)提折舊額

怎么根據(jù)這個(gè)累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的表算當(dāng)年的累計(jì)折舊
累計(jì)折舊調(diào)整,資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊按賬數(shù)據(jù)填,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值,稅收折舊額就填當(dāng)年折舊額,稅收金額里的累計(jì)折舊額就寫賬上數(shù)字(對(duì)嗎)?
當(dāng)年有出售固定資產(chǎn)的情況,累計(jì)折舊有借方發(fā)生額,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊表中本年折舊只是填寫當(dāng)年累計(jì)折舊貸方數(shù),這個(gè)出售的固定資產(chǎn)的借方累計(jì)折舊應(yīng)該怎樣填寫呢?
您好,老師!這是數(shù)據(jù):原值87789,期初累計(jì)折舊7365.45,本年折舊額6944.32,期末累計(jì)折舊9804.02
匯算清繳A105080表本年折舊、攤銷額還有累計(jì)折舊、攤銷額數(shù)據(jù)怎么填?累計(jì)折舊只有總數(shù)、怎么分?jǐn)偟剿泄潭ㄙY產(chǎn)上?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


不用期末余額減期初余額的嗎
你有折舊減少的情況,不能直接相減的
那就是這種的直接看這個(gè)計(jì)提最后的合計(jì)是嗎
是的,你的理解是對(duì)的??????
就是請(qǐng)問 如果沒有固定資產(chǎn)清理 那從企業(yè)年報(bào)這一累計(jì)折舊數(shù)據(jù)中計(jì)算累計(jì)折舊是怎么計(jì)算 期末減期初就行了嗎 還是期末余額加本期增加金額減期初余額減本期減少金額
沒有資產(chǎn)減少,就是期末余額減期初余額
那如果有資產(chǎn)清理咋算
那就是看貸方計(jì)提金額
好的謝謝
那這個(gè)圖里本期增加和減少要考慮嗎
本期增加就是計(jì)提的折舊