你好,無(wú)票是不得稅前扣除,要視同銷售繳納增值稅,借庫(kù)存商品? 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
我公司是采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的建筑安裝公司,但同時(shí)公司也有設(shè)備銷售、維修服務(wù)等業(yè)務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不得抵扣,那我公司取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么區(qū)分哪些能抵扣哪些不能抵扣呢?
捐贈(zèng)的貨品,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)取得發(fā)票,那是不是等同于視同銷售,成本還是不能稅錢(qián)扣除的呢?
捐贈(zèng)的貨品,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)取得發(fā)票,那是不是等同于視同銷售,銷項(xiàng)稅照樣繳納?成本也不能稅錢(qián)扣除的呢?怎么做賬務(wù)處理呢?
1.老師,外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢(qián)買(mǎi)了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
包括酒類在內(nèi)的商品,是用于銷售還是個(gè)人消費(fèi)或贈(zèng)送?未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?—酒類發(fā)票進(jìn)的專票,同事開(kāi)錯(cuò)了,就放那里沒(méi)認(rèn)證,也沒(méi)做賬,現(xiàn)在稅務(wù)約談?wù)f到了這個(gè),應(yīng)該怎么處理,前面段是稅務(wù)問(wèn)的話,怎么處理好些
老師你好,可以解釋一下畫(huà)起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢(qián)買(mǎi)的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來(lái)。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開(kāi)始老是卡頓,不斷的提問(wèn)。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來(lái)。全程沒(méi)有問(wèn)過(guò)任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來(lái),自己復(fù)復(fù)盤(pán)。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
怎么有老師回答不交增值稅疫情期間免稅
你們有沒(méi)用同一標(biāo)準(zhǔn) 能把人繞暈
捐贈(zèng)視同銷售,并不是疫情就會(huì)免稅,只有一些特殊情況才免,比如在20年疫情最嚴(yán)重的時(shí)候,你給醫(yī)院捐口罩等是免的,但是你并沒(méi)有說(shuō)你是這種情況,而且這個(gè)也是要取得捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)的
這種票據(jù)那老師今年的
免增值稅有政策么
“自2020年1月1日起,單位和個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物,通過(guò)公益性社會(huì)組織和縣級(jí)以上人民政府及其部門(mén)等國(guó)家機(jī)關(guān),或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院,無(wú)償捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的,免征增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加?!?納稅人可自主進(jìn)行免稅申報(bào),無(wú)需辦理有關(guān)免稅備案手續(xù),但應(yīng)將相關(guān)證明材料留存?zhèn)洳椤T谵k理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》相應(yīng)欄次,無(wú)需辦理有關(guān)免稅備案手續(xù),但應(yīng)將相關(guān)證明材料留存?zhèn)洳椤?
意思增值稅是免的是嗎,這個(gè)文件號(hào)是多少?要核算成價(jià)稅分離的嘛
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策的公告》 免稅就沒(méi)有稅了,不需要價(jià)稅分離
那申報(bào)的時(shí)候填那個(gè)表呢,
讓您看的那個(gè)票就可以當(dāng)做合法扣除憑證吧
不需要填哪個(gè)表呀,又沒(méi)有確認(rèn)收入,也不用交銷項(xiàng),那個(gè)票可以做扣除憑證
難道不申報(bào)么,你不申報(bào),稅務(wù)知道捐了?
視同銷售不用做賬務(wù)處理,不用確認(rèn)收入?媽呀越來(lái)約越暈了
增值稅你又不需要交,稅務(wù)為什么要知道你捐了?賬務(wù)處理要做呀,上面第一個(gè)回復(fù)就給你寫(xiě)了,不交稅只是不做應(yīng)交稅費(fèi),其他不變
申報(bào)都不用申報(bào)嗎,你不申報(bào),收入怎么對(duì)的上
收入不是系統(tǒng)開(kāi)票的,你這免稅的應(yīng)該也要填對(duì)應(yīng)的表才沒(méi)銷項(xiàng)稅額吧
不交增值稅就不用申報(bào)增值稅,你也沒(méi)有確認(rèn)收入啊,要跟什么收入對(duì)?
你好,無(wú)票是不得稅前扣除,要視同銷售繳納增值稅,借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
那捐贈(zèng)的分離是啥樣的,按我發(fā)的那個(gè)票據(jù)
借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品
第一步是進(jìn)貨的分錄,第二步是捐贈(zèng)支出對(duì)嗎,捐贈(zèng)設(shè)計(jì)的科目是營(yíng)業(yè)外,和收入沒(méi)關(guān)系,我理解的對(duì)嗎?
是的,你的理解是正確的