您好,您正常需要反沖去年做成本的那個憑證。你當時怎么做的成本憑證呢?發(fā)給我看一下。
上年12月估計有15萬的銷售費用,會在21年年初取得發(fā)票,4季度報稅利潤表以及預繳所得稅都含了這15萬費用,如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得,匯算清繳時,20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎?如果減少這15萬,則年報與季報有差額需要處理嗎?賬務還是按12月的,是在匯算當月調(diào)以前年度損益嗎
上年12月估計有15萬的銷售費用,會在21年年初取得發(fā)票,4季度報稅利潤表以及預繳所得稅都含了這15萬費用,如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得,匯算清繳時,20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎?如果減少這15萬,則年報與季報有差額需要處理嗎?賬務還是按12月的,是在匯算當月調(diào)以前年度損益嗎
所得稅匯算清繳時,稅會差異,成本調(diào)低了,利潤多了一百多萬,需要進行賬務處理嗎?如果在當年末,怎么做會計分錄?
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預提了27萬勞務費成本,在2025年1月份沖回,請問沖回分錄怎么做?2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業(yè)所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時不需要處理。
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認,一確認就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個體戶開普票是不是能開超的,有個情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
借:主營業(yè)務成本勞務費 貸:應付賬款
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準則的做法。
這是在2022年賬戶上進行處理的。
如果說你要在2021年的話,那你得修改去年的憑證,還有報表兒了。
好的,謝謝
祝您生活愉快開心快樂