你好,不是利潤表,是納稅調(diào)整明細表其他欄次調(diào)整
上年12月估計有15萬的銷售費用,會在21年年初取得發(fā)票,4季度報稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費用,如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得,匯算清繳時,20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎?如果減少這15萬,則年報與季報有差額需要處理嗎?賬務(wù)還是按12月的,是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
上年12月估計有15萬的銷售費用,會在21年年初取得發(fā)票,4季度報稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費用,如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得,匯算清繳時,20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎?如果減少這15萬,則年報與季報有差額需要處理嗎?賬務(wù)還是按12月的,是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
老師,您好,執(zhí)行企業(yè)會計準則的公司21年所得稅匯算清繳前收到20年12月份開具的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票1萬元,20年發(fā)生招待費9萬,20年營業(yè)收入是1000萬,記賬是借:以前年度損益調(diào)整貸:現(xiàn)金 借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎? 所得稅申報表A105000納稅調(diào)整項目明細表的業(yè)務(wù)招待費的帳載金額填10萬還是填9萬,稅收金額填5萬?
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
老師,利潤表中的累計本年利潤和本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤差額,按理說是一致的。20年暫估的費用,21年年初收到專票,有55.37的差額通過未分配利潤處理的(小企業(yè)準則)。所以導(dǎo)致21年的資產(chǎn)負債表未分配利潤差額比利潤表里多55.37元?,F(xiàn)在要做匯算清繳,申報年報表,有差額有沒有影響?我做21年匯算清繳時把這55.37做費用調(diào)減可以嗎?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
年度財務(wù)報表對外發(fā)布之前,對會計估計給予調(diào)整,直接可以改年報吧
直接在匯算清繳時調(diào)整就可以了
不明白。匯算清繳年報的利潤表銷售費用是是按原來12月的保持一致,還是按調(diào)減后的填
利潤表不動,是匯算清繳填報納稅調(diào)整明細表來調(diào)整這些沒有取得發(fā)票的問題