您好,這個我的建議是做資本公積,這樣核實
子公司注銷了 ,母公司賬上對其還有一筆其他應(yīng)收款未收回,母公司到底應(yīng)該怎樣做是合規(guī)的,有老師說這是同一控制下的母子公司借:資本公積,貸:其他應(yīng)收款 不影響損益,也有老師說要計提壞賬準(zhǔn)備 或者計入營業(yè)外支出。
老師,母公司持有子公司60%的股權(quán),注冊資本500萬,母公司一直未實際出資,母公司對子公司還有20萬的其他應(yīng)收款,但是子公司已經(jīng)注銷了,請問這20 萬應(yīng)該如何處理,是按照營業(yè)外支出還是視為母公司對子公司的出資款。
老師您好。母公司借款給全資子公司20萬元,母公司賬上掛其他應(yīng)收款,子公司掛其他應(yīng)付款,按往來做賬?,F(xiàn)在子公司虧損嚴(yán)重,公司準(zhǔn)備破產(chǎn)清算,子公司賬上一分錢也沒有,所以這筆20萬元也無法償還。我在母公司賬上直接做 借,營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款。公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。謝謝老師!對嗎?
老師,關(guān)于母公司轉(zhuǎn)入子公司賬戶480萬投資,此筆資金為母公司股東經(jīng)濟(jì)合作社向銀貸款,利息由母公司支付,現(xiàn)母公司以投資款形式轉(zhuǎn)入子公司,(這里說明母公司是百分百控股子公司)目前賬務(wù)處理:原200萬由子公司轉(zhuǎn)入母公司授權(quán)轉(zhuǎn)回子公司賬戶作為投資款)子公司:借其他付款-往來款 貸:銀行存款,收到款:借:銀行存款貸:實收資本,母公司:收到款是借:銀行存款 貸:長期借款(股東經(jīng)濟(jì)合作社) 轉(zhuǎn)到子公司借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款。另一筆280萬也是以股東借款,在轉(zhuǎn)投資子公司投資款。這里涉及的問題,需要補(bǔ)全哪些手續(xù)?這么處理有沒有問題?稅務(wù)上涉及哪些?投資給子公司要開股東大會嗎?如果子公司原來沒有實繳需要股東決意增資大會嗎?
老師,你好,我們?nèi)Y子公司準(zhǔn)備注銷,子公司3月資產(chǎn)負(fù)債表所有項目是0。3月子公司轉(zhuǎn)母公司90萬(其中70萬為母公司對子公司的投資款),20萬為累積收益。 3月母公司收到這筆款 借:銀行存款 90 貸:長期股權(quán)投資 70 投資收益 20 那3月的合并報表是需要做一筆抵消分錄 借:投資收益 20 貸:未分配利潤 20 嗎?還是說3月不需要做任何抵消分錄了
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
有沒有相關(guān)的發(fā)文或者規(guī)定是針對這種情況的呀
沒有專門具體的文件的規(guī)定的老師
啥 老師你的話有語病 讀不通
就是說,這個沖減資本公積,是沒有具體哪一條規(guī)定可以規(guī)定到的,因為我們實務(wù)中做法是這樣