您好同學(xué)是按去年最后成本金額填
老師,我們公司是獨(dú)立核算的一家分公司,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單里,我是不是就是那些系統(tǒng)自動(dòng)勾選的灰色的表填好就好了,那個(gè)一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表這些不用填的
企業(yè)所得稅匯算清繳,我們是分公司獨(dú)立核算,在填A(yù)102010,企業(yè)成本支出明細(xì)表,是按去年最后成本金額填?還是按有發(fā)票的金額填?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我們是分公司獨(dú)立核算,在填A(yù)102010,企業(yè)成本支出明細(xì)表,是按去年最后成本金額填?還是按有發(fā)票的金額填?
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請(qǐng)問在填寫一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時(shí): 是填寫在罰沒支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
2024年有一項(xiàng)營業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細(xì)表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請(qǐng)單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請(qǐng)教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請(qǐng)問老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說下個(gè)月再給我們公司開票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
我有收據(jù)的材料票,沒有發(fā)票怎么做調(diào)整?
你好,那你就要調(diào)增壓吊燈的話,你找到那個(gè)納稅調(diào)整表,納稅調(diào)整表的30行。
你好同學(xué),那就要調(diào)增,成本的,你找到納稅調(diào)整表到30行,在那里面進(jìn)行調(diào)整就可以的。
好的老師,A107040,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)怎么填?我們是小規(guī)模納稅人,屬于小微企業(yè)
那個(gè)表不需要你填寫的,你保存好主表以后再打開那個(gè)表,然后再保存一下,它是系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的。
這個(gè)小微企業(yè)不讓填收入支出和期間費(fèi)用表,我的收入支出直接填年度申報(bào)表嗎?
收入支出費(fèi)用直接在那個(gè)主表里就可以的。