您好 補(bǔ)計(jì)提十幾塊錢的工資就好了啊
老師好,請問企業(yè)多發(fā)給員工的工資,員工要以什么方式退回?是通過銀行代發(fā)的,多發(fā)了400塊錢,退回后會(huì)計(jì)憑證要以什么科目來做賬?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月退回的
老師您好,工資給員工多發(fā)了十幾塊錢,也不打算要回來了,多發(fā)的怎么入賬好?
你好老師,請問多發(fā)了20元工資給員工,已經(jīng)辭職要不回來了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老板用公戶給員工發(fā)工資,多發(fā)了幾十塊,不需要員工退回來了。這樣還需要做賬嗎?可以不用做賬嗎
老師好 給員工轉(zhuǎn)了兩次工資 要不回來了 怎么入賬
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的稅前工資是5356 個(gè)稅47.23,工資單中稅前工資5356 ,但是沒有個(gè)稅,所以就導(dǎo)致實(shí)際多發(fā)了47.23 如果補(bǔ)提47.23,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的稅前工資就與賬面上不一致了
后面再把補(bǔ)計(jì)提的 并入下個(gè)月工資一起申報(bào)啊
這個(gè)人已經(jīng)離職了,沒有下個(gè)月的工資了
那您更正上個(gè)月申報(bào)表 重新申報(bào)
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中,3月的稅前5356,社保781.5,個(gè)稅47.23。工資單中稅前5356,社保781.5,個(gè)稅0,實(shí)發(fā)4574.5. 如果我要更正個(gè)稅申報(bào)表的工資,是改成5356+47.23嗎? 這樣個(gè)稅系統(tǒng)中出來的個(gè)稅又變了
您工資多少了 個(gè)人所得稅肯定要多的啊 正常的啊?
是否可以根據(jù)實(shí)發(fā)工資倒推出稅前工資,因?yàn)閷?shí)發(fā)的工資是已經(jīng)發(fā)了,不想動(dòng)這個(gè)數(shù)據(jù)了
根據(jù)實(shí)發(fā)工資倒推出稅前工資 您推出來跟您申報(bào)的也不一致啊? 您已經(jīng)發(fā)放過了啊
我就是想用個(gè)稅系統(tǒng)倒推,只要實(shí)發(fā)工資不動(dòng),稅前和個(gè)稅都可動(dòng), 有沒有公式
如果我要更正個(gè)稅申報(bào)表的工資,是改成5356 47.23嗎? 這樣個(gè)稅系統(tǒng)中出來的個(gè)稅又變了 稅前和個(gè)稅都可動(dòng), 有沒有公式 您前面說個(gè)稅變了? 這個(gè)本來就應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資的金額申報(bào)填寫收入 不明白您推稅前工資什么道理? 您只是多發(fā)了點(diǎn)錢 也不是稅后直接發(fā)放