你好;? 就不用去寫加計扣除了? ?
請問高新企業(yè),21年度利潤總額113萬,研發(fā)費用265萬,匯算清繳因為是生產(chǎn)企業(yè)加計扣除按100%抵減研發(fā)費用,最后《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業(yè)所得稅都退回來了,請問這申報有問題嗎?
老師,請問如果21年凈利潤虧損100萬,企業(yè)匯算清繳時還用研發(fā)費用加計扣除嗎
匯算清繳時,會計利潤總額為負數(shù),我們還有研發(fā)費用加計扣除,為啥本年可彌補的虧損-44966.3呢?
平時有計提研發(fā)費用,但利潤表已經(jīng)嚴重虧損,申報所得稅時可以不使用研發(fā)費用加計扣除嗎?匯算清繳的時候也不使用研發(fā)費用加計扣除可以嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習視頻在哪里可以找到學(xué)習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
為什么不用加計扣除了,如果虧損100萬,研發(fā)加計扣除10萬,相當于虧損110萬,可以以后年度用來彌補虧損多好
?你好; 你虧損了就不用寫這個加計扣除表啊? ?
得寫,不寫怎么能加計扣除75%
? 因為之前有的地方是說不寫 ;? 你地方 如果要求寫 ; 你可以寫 ; 先報?享受研發(fā)費加計扣除優(yōu)惠的企業(yè)需填報A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》和A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》, 步驟是:? ?企業(yè)須先自行填報A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,填報完成后有關(guān)數(shù)據(jù)會自動帶入表A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》對應(yīng)行次。
好的,感謝
沒事的; 希望能幫到你? ??