您好,這個其實沒啥事的,偶爾的沒事
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
申報增值稅時出現(xiàn)開出的增值稅專用發(fā)票稅率與商品編碼稅率不符,這個如果不處理會有問題嗎
到勞務(wù)的的電子專票,是三個點的,增值稅發(fā)票平臺上提示:發(fā)票商品中稅率與最新版《商品和服務(wù)稅收分類編碼》不一致,請核實是否屬補開以前稅率發(fā)票,或稅率選擇錯誤。如果稅率選擇錯誤,請聯(lián)系銷方糾正;如果稅率選擇正確,請忽略。這個要緊嗎
發(fā)現(xiàn)往年發(fā)票有問題,現(xiàn)在做紅字處理,進項稅額轉(zhuǎn)出申報的時候是不是要更正每個月的增值稅報表,如果對方在這個月又重新開,怎么做處理?
老師:24年出口的設(shè)備沒有開零稅率發(fā)票,進項轉(zhuǎn)出了,申報增值稅的時候是做免稅申報,不申請退稅了,這樣處理是不是不妥啊!我今年要補開零稅率發(fā)票嗎?
計提工資是計提實發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
這個是我們進的低溫純牛奶,然后賣出去寫的低溫奶,這兩個不是一樣嗎 還是我們也要寫低溫純牛奶
因為這個是一個長期客戶
這個沒事的其實,這樣的沒事