你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用更正以前的報(bào)表,當(dāng)月轉(zhuǎn)出申報(bào)即可,重新開的正常使用
七月的發(fā)票開錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來,因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
我是外貿(mào)企業(yè),對(duì)方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對(duì)方的時(shí)候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候彈出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個(gè)是退稅發(fā)票
我是外貿(mào)企業(yè),對(duì)方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對(duì)方的時(shí)候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候彈出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個(gè)是退稅發(fā)票
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對(duì)方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費(fèi)用里的,總感覺怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營業(yè)費(fèi)用在利潤表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤啥的哈管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒有核對(duì)實(shí)際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策