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固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運(yùn)到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元

2022-05-07 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-07 08:33

你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??

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快賬用戶7xvj 追問 2022-05-07 08:38

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-05-07 08:39

你好 1,借:工程物資,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程,貸:工程物資 3,借:在建工程,貸:庫存商品 4,借:在建工程,貸:原材料 5,借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶7xvj 追問 2022-05-07 08:40

老師,能發(fā)一下帶數(shù)據(jù)的嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-07 08:41

你好 1,借:工程物資200000,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000,??貸:銀行存款226000 2,借:在建工程 200000,貸:工程物資?200000 3,借:在建工程 40000,貸:庫存商品?40000 4,借:在建工程 30000,貸:原材料?30000 5,借:在建工程 50000,貸:應(yīng)付職工薪酬?50000

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快賬用戶7xvj 追問 2022-05-07 08:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-07 08:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??
2022-05-07
你好 1,借:工程物資,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程,貸:工程物資 3,借:在建工程,貸:庫存商品 4,借:在建工程,貸:原材料 5,借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-05-07
您好 借:工程物資200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額26000 貸:銀行存款 226000 借:在建工程 200000 貸:工程物資200000 借:在建工程40000 貸:庫存商品40000 借:在建工程30000 貸:原材料30000 借:在建工程50000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000
2022-05-07
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-09-05
你好! 借工程物資200000 進(jìn)項稅26000 貸銀行存款 2.借在建工程200000 貸工程物資 3.借在建工程40000 貸庫存商品 4.借在建工程30000 貸原材料 5.借在建工程50000 貸應(yīng)付職工薪酬 6.借固定資產(chǎn)320000 貸在建工程 折舊320000-20000/20/12×64=80000 7.借其他應(yīng)收款70000 原材料20000 營業(yè)外支出160000 貸固定資產(chǎn)清理(320000-80000)=240000 銀行存款10000 轉(zhuǎn)入清理分錄 借固定資產(chǎn)清理240000 折舊80000 貸固定資產(chǎn)320000
2022-05-27
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