你好,如果當(dāng)時入賬錯誤了,可以這樣調(diào)整的?
你好,老師,請問下,我當(dāng)時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師你好,1月份購進(jìn)的固定資產(chǎn),可是當(dāng)時的會計(jì)當(dāng)管理費(fèi)入賬了,我現(xiàn)在調(diào)整憑證,然后補(bǔ)2月和3月的折舊,這樣做可以嗎?
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計(jì)分錄,謝謝
老師,之前會計(jì)做的計(jì)提折舊分錄,寫成借累計(jì)折舊,貸累計(jì)折舊,2個月的,相當(dāng)于沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在我要調(diào)賬,可以寫摘要:調(diào)幾月幾號憑證和幾月幾號憑證,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎?
老師,我們購買實(shí)驗(yàn)室家具1月份已經(jīng)做了固定資產(chǎn),但公司還沒生產(chǎn),2月和3月就產(chǎn)生了折舊,我是計(jì)入知道費(fèi)用的,然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)剛好多的金額是折舊額,怎么調(diào)整分錄
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費(fèi)嗎
個人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎