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請問有老師知道會計制度下增值稅,附加稅和印花稅的計提,繳納的分錄應(yīng)該怎么做嗎?我知道現(xiàn)在很少企業(yè)使用會計制度了,但是我就想搞清楚,請老師針對問題回答吧

2022-05-06 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-06 18:52

你好,增值稅方面是一般納稅人嗎 附加稅的計提,繳納分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款 印花稅不需要計提,繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款

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快賬用戶6637 追問 2022-05-06 18:57

是增值稅一般納稅人,老師你沒說增值稅哦,還有,附加稅為什么不用計提?

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快賬用戶6637 追問 2022-05-06 18:57

印花稅,打錯了

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齊紅老師 解答 2022-05-06 18:58

你好,增值稅一般納稅人,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 附加稅,請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容

你好,增值稅一般納稅人,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
附加稅,請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
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快賬用戶6637 追問 2022-05-06 19:08

我的附加稅說的是印花稅,你沒看到我后面的回復(fù)?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 19:09

請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容

請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
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快賬用戶6637 追問 2022-05-06 19:16

我問得是為什么?沒有解釋?我當(dāng)然看到你說得不用,但是為什么?。窟@個才是我后面要想知道的

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齊紅老師 解答 2022-05-06 19:17

你好,這個就是印花稅賬務(wù)處理的特點(或者說是規(guī)定),個人建議你去學(xué)習(xí)一下

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你好,增值稅方面是一般納稅人嗎 附加稅的計提,繳納分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款 印花稅不需要計提,繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2022-05-06
同學(xué),用企業(yè)會計準則印花稅、房產(chǎn)稅計入稅金及附加,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(印花稅直接貸銀行存款等);小企業(yè)會計準則,則在營業(yè)稅金及附加中核算,借:營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(印花稅直接貸銀行存款等)。 計提時 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款 這是一般納稅人的處理,小企業(yè)準則和企業(yè)會計制度一樣
2022-04-23
您好 不保持一致也沒什么大問題 只是填財務(wù)報表的時候有些會計科目不一樣
2022-04-23
沒有嚴重后果,主要是不要偷漏稅。
2022-04-22
同學(xué),用企業(yè)會計準則印花稅、房產(chǎn)稅計入稅金及附加,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(印花稅直接貸銀行存款等);小企業(yè)會計準則,則在營業(yè)稅金及附加中核算,借:營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(印花稅直接貸銀行存款等)。
2022-04-16
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