你好,增值稅方面是一般納稅人嗎 附加稅的計提,繳納分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款 印花稅不需要計提,繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款

企業(yè)在建立時在稅局備案使用的會計制度與企業(yè)新建賬套時使用的會計制度不一致時,會有什么后果?我當(dāng)然知道保持一致是應(yīng)該的,我也知道最好保持一致,但是針對現(xiàn)在的問題是沒法保持一致,我就想知道有什么稅務(wù)上的問題或者后果,嚴不嚴重???請老師針對性的回答問題吧,我已經(jīng)把想知道的點描述成這樣,不難理解了吧?
請問有老師知道會計制度下增值稅,附加稅和印花稅的計提,繳納的分錄應(yīng)該怎么做嗎?我知道現(xiàn)在很少企業(yè)使用會計制度了,但是我就想搞清楚,請老師針對問題回答吧
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72。現(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當(dāng)時稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個疑答!
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
是增值稅一般納稅人,老師你沒說增值稅哦,還有,附加稅為什么不用計提?
印花稅,打錯了
你好,增值稅一般納稅人,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 附加稅,請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
我的附加稅說的是印花稅,你沒看到我后面的回復(fù)?
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
我問得是為什么?沒有解釋?我當(dāng)然看到你說得不用,但是為什么?。窟@個才是我后面要想知道的
你好,這個就是印花稅賬務(wù)處理的特點(或者說是規(guī)定),個人建議你去學(xué)習(xí)一下