你好,印花稅不需要計提。 附加稅如果有應納稅額,需要計提?

你好老師,小規(guī)模出口免稅,需要計提附加稅和增值稅嗎,還是只需要計提印花稅?
老師現(xiàn)在印花稅和附加稅還需要計提嗎
老師現(xiàn)在印花稅是計入管理費用還是計入稅金及附加還需要計提不
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
老師。附加稅和印花稅需要計提嗎
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
還是之前未解決問題:原材料/周轉材料余額是負數(shù),在余額表中體現(xiàn)為貸方余額 一個務實的校正分錄是:借:主營業(yè)務成本(直接用利潤分配-未分配利潤)6.4萬,貸:原材料6.4萬 這筆分錄,原材料不是還是在貸方余額嘛?是不是應該借:原材料6.4 貸利潤分配-未分配利潤6.4?
請問老師,單位慰問員工的直系親屬的支出2000元,放到福利費可以在稅前扣除么?需要合并申報個稅么?
請問老師,甲單位,慰問本單位的住院員工,支付的1000元現(xiàn)金,需要合并申報繳納個稅么?
請問老師,甲單位賬面福利費列支,慰問的是子公司(乙)的員工慰問品支出,5000元,可以在甲的企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?
那老師印花計入哪個科目呢,
你好,印花稅繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款