你好,你給員工報銷的醫(yī)藥費是你們公司內部規(guī)定的,還是別人還是醫(yī)保部門把錢轉給你了,你再轉給員工的?
老師,我單位已有社保,給職工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用-醫(yī)藥費 貸:銀行存款。這樣對么?我的疑惑是按規(guī)定已有社保給職工報銷醫(yī)藥費不屬于福利費,屬于管理費用,那不受工資總額14%限制,全額扣除不是更好么?
員工社保是公司全部承擔的,申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發(fā)再申報,8月發(fā)了工資,9月才申報,個稅也是9月扣。做賬我是,計提借,管理費用-職工,貸,應付職工薪酬。發(fā)放:借應付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實際發(fā)放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個人社保部分應該怎么做呀,因為申報工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
廣聚公司下屬一家電動車生產(chǎn)企業(yè),2019年職工薪酬的有關資料如下: (1) 9月,應付工資總額5000萬元,工資費用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為3 000萬元,車間管理人員工資為600萬元,企業(yè)行政管理人員工資為1 000萬元,銷售人員工資為400萬元。 (2) 9月,公司根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)和實際情況,按工資總額2%提取職工福利費。 (3) 9月,根據(jù)國家規(guī)定的計提標準計算,公司分別按照工資總額的12%、10%、2%計提應向社會保險經(jīng)辦機構繳納職工基本養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費。 (4) 9月13日,根據(jù)工資結算匯總表結算上月應付職工工資總額5 000萬元,代扣職工水電費100萬元,代扣職工個人所得稅共計300萬元,實發(fā)工資為4 600萬元。 (5) 9月15日,以銀行存款繳納職工基本養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費。 (6) 9月30日,公司決定以其生產(chǎn)的電動車作為福利發(fā)放給職工。該項電動車單位成本為4 000元,單位計稅價格(公允價值)為6 000元,適用的增值稅稅率為13%。公司共有職工400名,其中一線生產(chǎn)工人為340名,總部管理人員為60名。 要求:編制上述業(yè)務會計分錄。
老師好,請教個問題,私營獨資企業(yè)(小規(guī)模),律師事務所,屬于查賬征收(需報個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表-季報),沒有給法人發(fā)工資,但是給法人交社保費了,計提社保,是,借:管理費用-社會保險費(單位)貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位),繳納社保費,是借:應付職工薪酬-社會保險費(單位)借:其他應收款-法人(個人部分)貸:銀行存款,但是繳納的個人部分(借:其他應收款-法人)這個在我發(fā)放工資這里,我沒給法人發(fā)放工資,也就沒做貸:其他應收款-社保(個人部分),那我這個繳納社保法人個人繳納社保部分怎么做分錄
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務,這也計入庫存商品嗎?
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調了未分配利潤 ,沒有再去調2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
社保報完了個人承擔的,單位給報了
你好同學,你從哪里看到這個規(guī)定?我了解的是,如果說你沒有繳納保險的話,是由單位來支付的,但是你交了的話,他就和公司沒有關系了,正常你單獨再給員工的錢是要記到福利費里面的。