您好,年底不需要有余額就行了額
老師:您好!請(qǐng)教新公司建賬事情,公司7月建賬出會(huì)計(jì)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)報(bào)表是不是在當(dāng)年不用有期初余額,到下年一月出會(huì)計(jì)時(shí),才能有期初余額對(duì)吧,謝謝!
你好,請(qǐng)問(wèn)我銀企對(duì)賬的時(shí)候,編制余額調(diào)節(jié)表,對(duì)完出來(lái)調(diào)節(jié)后的期末余額的差額,不等于期初余額的差額,這是有一些什么可能呢?核對(duì)了幾遍對(duì)的都沒(méi)問(wèn)題
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題!我21年12月資產(chǎn)負(fù)債表里存貨年初余額和期末余額都是2898,22年1至3月份關(guān)于存貨類的科目都沒(méi)有發(fā)生額,而我3月份導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表存貨年初余額2898可以對(duì)上,但期末余額成1285687.8,多了好多,我找不到問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)老師您能不能給我看看[害羞]
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出在期末不能有余額對(duì)吧?請(qǐng)問(wèn)這期末是指的每月底都不能有余額,還是年底不能有余額呀?
老師好!請(qǐng)教出口退稅企業(yè)每個(gè)月都有退稅款,年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后的余額是不是當(dāng)月期末留底的數(shù)額?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
那就是說(shuō)研發(fā)支出費(fèi)用化支出月末可以有余額,不用必須結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧?那如果11月開始的,那是不是到12月只有兩個(gè)月也必須全部結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的