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老師,做了一筆 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ,進項稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)字月末要計提繳稅吧?

2022-05-06 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-06 13:04

你好同學,這個正常,你得看你報表上的情況,如果說你轉(zhuǎn)出了以后啊,你的當月又認證進項發(fā)票了,那可能不需要交稅的。

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快賬用戶2768 追問 2022-05-06 13:06

老師,這個月沒有再認證進項了,也就是要繳納這個進項稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)的稅了對吧。上個問題跟您說了,財務(wù)軟件生成的轉(zhuǎn)出未交增值稅,您說這個分錄有點怪,老師,那按您的理解這個要繳稅的話要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:09

要交稅的話,那你財務(wù)軟件生成的那個憑證就沒問題了,就是對的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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