可以申報時候我把她的專項(xiàng)去掉,等到她明年匯算清繳再弄
老師,請問,21年12月的個稅申報,沒有填寫專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致交了60元個稅,已扣款,然后跟代賬公司說、代賬公司又更好了申報表,把專項(xiàng)扣除加上了,就正好不用交稅了,代賬公司還說匯算清繳時候能退回來,可是個稅匯算清繳時候沒有這個60元啊
你好,我先扣了員工的個稅,后面員工加了專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致申報時候不用扣了,請問我扣的個稅要還給她還是怎么處理好呢?可不可以申報時候我把她的專項(xiàng)去掉,等到她明年匯算清繳再弄?
在做個稅申報時,沒有把累計(jì)專項(xiàng)扣除填上去,導(dǎo)致員工的個稅多扣繳了,請問這種情況要怎么處理?在下月申報時直接把累計(jì)扣除的數(shù)據(jù)按正常填報可以嗎,還是需要再加上漏報的專項(xiàng)扣除呢
老師,我今天在申報2月個稅的時候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個稅多繳納了。后面更正申報了,但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時候會退稅到員工個人卡上嗎?
老師,我今天在申報2月個稅的時候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個稅多繳納了。后面更正申報了,但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時候會退稅到員工個人卡上嗎?還有就是,您看下這個圖片里面她說的是什么意思?
1-6月該計(jì)入管理費(fèi)用的錯誤的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做的紅字更正,這樣一來導(dǎo)致第三季度財務(wù)報表里的營業(yè)費(fèi)用紅字了,不影響利潤也不影響一二季度的報表,申報三季度財務(wù)表的時候一般會跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個合同,我查看了對方公司在外浙江注冊,但是實(shí)際經(jīng)營又在深圳,有這種經(jīng)營的模式么,像我們需要注意一些什么問題呢?
公司買的貨架人家開了發(fā)票過來。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報印花稅是按開票所屬期來申報?還是按正常月份來申報?
請問老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個餐廳都要配,去年12月采購的,這沒用完金額合計(jì)468元,總部又換新品了,找供應(yīng)商調(diào)新品,供應(yīng)商不給調(diào),說退300元,貨不用退回了,對公退回,這300元怎么做賬?
請問老師,注冊了一個個體戶,但是是查賬征收,這個是要做賬嗎?就算沒有收入也要季度申報是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團(tuán)在修建高速時將我公司的一片林木場占用了,經(jīng)過第三方評估,支付了12萬給我方,請問這個賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補(bǔ)償是不征增值稅的,那我公司這個業(yè)務(wù)屬于這個不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請問國家稅務(wù)總局XX稅務(wù)局出具的國有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個業(yè)務(wù)的人員工資可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)成本嗎