可以申報(bào)時(shí)候我把她的專項(xiàng)去掉,等到她明年匯算清繳再弄

老師,請問,21年12月的個(gè)稅申報(bào),沒有填寫專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致交了60元個(gè)稅,已扣款,然后跟代賬公司說、代賬公司又更好了申報(bào)表,把專項(xiàng)扣除加上了,就正好不用交稅了,代賬公司還說匯算清繳時(shí)候能退回來,可是個(gè)稅匯算清繳時(shí)候沒有這個(gè)60元啊
你好,我先扣了員工的個(gè)稅,后面員工加了專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致申報(bào)時(shí)候不用扣了,請問我扣的個(gè)稅要還給她還是怎么處理好呢?可不可以申報(bào)時(shí)候我把她的專項(xiàng)去掉,等到她明年匯算清繳再弄?
在做個(gè)稅申報(bào)時(shí),沒有把累計(jì)專項(xiàng)扣除填上去,導(dǎo)致員工的個(gè)稅多扣繳了,請問這種情況要怎么處理?在下月申報(bào)時(shí)直接把累計(jì)扣除的數(shù)據(jù)按正常填報(bào)可以嗎,還是需要再加上漏報(bào)的專項(xiàng)扣除呢
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會退稅到員工個(gè)人卡上嗎?
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會退稅到員工個(gè)人卡上嗎?還有就是,您看下這個(gè)圖片里面她說的是什么意思?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

