你好,請問你想問的問題具體是?
請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。資料1:清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年4月1日,公司自行建造車間一幢,購入工程物資200000元,增值稅26000元,全部用于工程建設(shè)。2019年6月3日,領(lǐng)用工程物資200000元,用于生產(chǎn)車間的工程建設(shè)。2021年4月5日,領(lǐng)用企業(yè)購買的原材料10000元;2021年4月13日,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本50000元;2021年4月20日,為建造車間,發(fā)放工程人員工資為30000元;2021年4月30日,工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
【例】海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資—批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫,會計分錄
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該嚴(yán)品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運(yùn)到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元
工地工人的工資可以不交個稅么?
老師,我在核算成本,員工的餐費(fèi)和宿舍費(fèi)用能計入制造費(fèi)用嗎
來貨20萬,開發(fā)票30萬怎么做賬分錄怎么寫
支付貨款,計算代銷手續(xù)費(fèi):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項)拆成兩筆分錄怎么寫
老師,我們公司貸款300萬進(jìn)賬戶,又轉(zhuǎn)到一個農(nóng)戶賬上,用于之后貨款。但付農(nóng)戶的款項并不是一個人的,但只轉(zhuǎn)到一個農(nóng)戶賬上,這樣怎么處理賬務(wù)?
小規(guī)模納稅人收到專票能入賬嗎?
小規(guī)模納稅人銷售額沒達(dá)到起征點(diǎn)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
老師 酒店小規(guī)模 像筷子這種存貨 我直接就入成本了 沒有通過周轉(zhuǎn)材料 在結(jié)轉(zhuǎn)成本 行不?
招標(biāo)代理公司,收到投標(biāo)單位打來的招標(biāo)文件費(fèi)300,計入哪個科目應(yīng)收賬款嗎。主要是單位太多了
老師,我們公司屬于勞務(wù)公司,給工地發(fā)工資一萬,用銀行轉(zhuǎn)賬,這樣需要交個稅么,怎么才不用交個稅?請老師回答的明確點(diǎn),小白不容易看懂!
會計分錄
你好 (1)4月1日 借:工程物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (2)4月3日 借:在建工程,貸:工程物資 (3)4月10日 借:在建工程,貸:原材料,庫存商品 (4)4月30日 借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬 (5)5月15日 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
怎么計算
你好 (1)4月1日 借:工程物資?300000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)39000,??貸:銀行存款 339000 (2)4月3日 借:在建工程250000,貸:工程物資250000 (3)4月10日 借:在建工程12000%2B35000,貸:原材料12000,庫存商品35000 (4)4月30日 借:在建工程50000,貸:應(yīng)付職工薪酬50000 (5)5月15日 借:固定資產(chǎn)250000%2B12000%2B35000%2B50000,貸:在建工程250000%2B12000%2B35000%2B50000
第三問看不懂
你好,不懂的地方具體是哪個地方,我好給出針對性的回復(fù)?
在建工程
(3)4月10日 借:在建工程12000%2B35000,貸:原材料12000,庫存商品35000 把材料成本和商品成本加起來就是了
60000這個怎么回事
你好,6萬是產(chǎn)品售價,這里用不上,屬于迷惑信息