你好,一般是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
計提工資: 借:管理費用—工資60100, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應(yīng)付款—個人社保6920.82 其他應(yīng)收款—水電費300 其他應(yīng)收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應(yīng)收款在貸方是負數(shù)對嗎?
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師,為職工墊付的水電費對應(yīng)的分錄是不是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
老師,企業(yè)當月未開發(fā)票,無收入,職工薪酬作為其他應(yīng)付款。分錄 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)付款, 是這樣寫嗎?
開辦時: 職工聚餐分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費用-開辦費-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬- 老師以上分錄對嗎?
老師我問一下,匯算清繳補繳的所得稅z在匯繳的財務(wù)報表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認收入再按服務(wù)期確認增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實地核查都核查什么?
老師,工商年報上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費附加后填寫嗎?
新公司法規(guī)定,幾年內(nèi)必須把認繳出資額全部繳足?謝謝,逾期有什么風險?謝謝
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
老師您好,關(guān)于個稅匯算清繳,如果單位未申報個人一次性獎金,個人是否可以申請更正呢
老師成本核算中單位系數(shù)和總系數(shù)參考的是什么數(shù)據(jù),怎么得出來的,能舉個例子嗎
你好,老師,個體工商戶,什么稅也沒報過,工商年報利潤是不是填0就可以
發(fā)現(xiàn) 員工陸陸續(xù)續(xù)借備用金 2000 其他應(yīng)收款2000,結(jié)果報銷了2500,員工手里還剩90元備用金,怎么調(diào)賬
嗯,這個墊付的時候
這是墊付時的做法
您好,您剛才的問題也是為職工墊付的水電費呀。