您好!因為你只能導(dǎo)出你們自己公司的
老師,我問一下, 1.我司現(xiàn)在因為去年會計做賬錯誤,根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù),我該怎么改動? 2.調(diào)賬的話,先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎?調(diào)完豈不是每個月報稅數(shù)據(jù)都變動了?難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數(shù)據(jù)嗎? 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù),沒有告知怎么改,怎么調(diào)賬。
老師:你好,剛剛稅管員打電話來說,我們藥店申報的數(shù)據(jù)和醫(yī)保居相差好大,因為我們藥店每月刷醫(yī)保不到一萬元,因為我們零售的藥品好多沒有開發(fā)票,我就把未開發(fā)票的收入也一起申報了,是不是因為這個數(shù)據(jù)相差的原因
老師,我還是想問一下代扣代繳個人所得稅,工資部分。有一期申報錯誤,是2021年的。然后這個月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報嗎
老師,請問一下,我代辦員工的個稅匯算清繳,是從個稅扣繳端導(dǎo)出來的數(shù)據(jù),為什么稅管員打電話給我說,有20多個報少了收入?我并沒有修改數(shù)據(jù)啊
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
好的,謝謝老師,稅務(wù)局不會找我麻煩吧?要我承擔(dān)責(zé)任吧?
我已經(jīng)代他們申報了
您好!不會的。但是有時候會要你去處理