當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
老師我們是購買方上個(gè)月購買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒
老師,我們之前開給客戶的發(fā)票可能發(fā)票內(nèi)容不符合,現(xiàn)在稅務(wù)局要求購買方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,像這種被要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,如果購買方申請了紅字信息表了,我們能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
我們是購買方,2月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,因?qū)Ψ皆?,這個(gè)票不能抵扣了,需要補(bǔ)稅,那怎么做會計(jì)分錄
我方是購買方,現(xiàn)銷售方因稅務(wù)原因,稅務(wù)局要求之前開具的發(fā)票不能抵扣,我方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
銷售方開具專票地址有誤,但購買方已抵扣認(rèn)證,需重開正確的發(fā)票。購買方需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做?
財(cái)務(wù)費(fèi)用900是利息費(fèi)用,下面的利息費(fèi)用要不要填900
老師,公司減資還是不是股東在電子監(jiān)管上面簽字就可以了?工商聯(lián)絡(luò)員還需要簽字嗎
一般納稅公司,購買了五百塊的服裝,對方讓我們承擔(dān)稅費(fèi),發(fā)票金額是五百,但是我們要付513元,這個(gè)分錄怎么寫,多出來的13塊掛哪個(gè)科目,摘要怎么寫
老師好,想問一下,公司應(yīng)付賬款客戶,退回我們多付款。這么處理行不:借:銀行存款 20000元 借:應(yīng)付賬款 :-20000元。
老師,現(xiàn)在做2024年股東分紅分錄,是借方本年利潤嗎 貸 銀行,我看只有本年利潤有余額呢 再就是利潤分配-提取盈余公積 提了10%
為什么代理會計(jì)說小規(guī)模物流公司季度所得稅稅率是3%?不是5%么,怎么算是3?
年報(bào)社保沒有買,填0填不上
我公司收到A公司一張商業(yè)承兌匯報(bào),沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系,后對公把票據(jù)上的款項(xiàng)打給對方,這屬于什么業(yè)務(wù)
更正了第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)自己交多稅了,下面怎么操作?會自動退稅嗎
公司長期投資的公司,投資50萬,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓給別人,這樣怎么處理?
取得發(fā)票時(shí),借:庫存商品應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。