您好同學(xué)直接把原來(lái)做的那個(gè)憑證反沖掉就可以的。
2019年11月份固定資產(chǎn)卡片根據(jù)當(dāng)月收的發(fā)票金額登記了,且分錄也按發(fā)票直接記入了固定資產(chǎn)。已計(jì)提了4個(gè)月的折舊。 但實(shí)際收到的發(fā)票只是這臺(tái)機(jī)器總價(jià)的一半。現(xiàn)在跨年了,我改如何調(diào)整錯(cuò)誤
老師十月份收到一張專票入了固定資產(chǎn),十二月才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,退回去重開(kāi)了,這個(gè)賬要怎么處理,固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)錄了
1月固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊,但是2月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò),重新以后。1已經(jīng)計(jì)提了,2月份把計(jì)提沖銷(xiāo)掉嗎重新計(jì)提
3月份做的固定資產(chǎn)卡片,4月份還沒(méi)計(jì)提折舊,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)金額錯(cuò)誤要重新開(kāi)發(fā)票,怎么處理
2021年12月份取得10萬(wàn)的發(fā)票應(yīng)該是成本,做錯(cuò)成了固定資產(chǎn),從2022年1月份開(kāi)始計(jì)提折舊,2023年4月份發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么做調(diào)整賬務(wù)處理?
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來(lái)的,請(qǐng)老師解密
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰(shuí)去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來(lái)的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒(méi)有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,個(gè)稅扣繳端下載安裝的步驟,請(qǐng)告訴我,是不是和電子稅務(wù)局一樣的密碼
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)開(kāi)了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
其他業(yè)務(wù)成本科目,一般情況下可需要設(shè)置二級(jí)科目?
CPA每科學(xué)多少小時(shí)好呢?
會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
我想問(wèn)一下代理記賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)的,就是有庫(kù)存商品,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
卡片要處理嗎?
卡片的話要處理的。
怎么處理
怎么處理卡片?
卡片的話你可以刪除,你看看有沒(méi)有刪除的按鍵。
是先刪除卡片,再做紅沖憑證,在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里嗎?
你好同學(xué),你見(jiàn)那個(gè)你都可以嘗試一下,因?yàn)橛械能浖O(shè)置的不太一樣。
你可以先紅沖了,然后再去刪除卡片。
是要先計(jì)提這個(gè)月折舊,再紅沖,還是不提折舊前紅沖?
不要折舊了,直接紅沖就可以了。