你好 3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅 企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售的,借:委托加工物資,貸:銀行存款 企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,貸:銀行存款 4、完工收回委托加工物資 借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資
某一般納稅企業(yè)委托外單位加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本1000萬(wàn)元,加工費(fèi)100萬(wàn)元(不含稅),受托方適用的增值稅稅率為13%,受托方代收代繳消費(fèi)稅50萬(wàn)元。該批材料加工后委托方直接出售,則該批材料加工完畢入庫(kù)時(shí)的成本為( )萬(wàn)元。
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對(duì)外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬(wàn)元,加工費(fèi)為50萬(wàn)元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬(wàn)元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫(kù)時(shí)的成本為()萬(wàn)元(2021年)A.800B.890C.994D.944
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元,支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。企業(yè)收回這批材料后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元。支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時(shí)這個(gè)第三題和第四題不太懂,不會(huì)寫
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元。支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時(shí)這個(gè)第三題和第四題不太懂,不會(huì)寫
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
那這個(gè)分錄后邊的數(shù)字怎么寫?。窟@個(gè)分別寫嗎1收回后用于直接銷售2收回后用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品然后分錄一樣,數(shù)不一樣,這是為嘛?
你好,你說(shuō)的第3題,第四題已經(jīng)給予回復(fù)了啊?