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老師,增值稅預(yù)繳稅款了,增值稅申報(bào)表怎么填寫呢?

2022-05-05 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 09:44

是一般納稅人嗎?是異地預(yù)繳的,如果是的話,在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填。

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快賬用戶7556 追問 2022-05-05 09:46

老師,是異地預(yù)繳的,老師,前期有預(yù)繳增值稅留存,本期可以抵嗎?我們退稅時(shí)不符合條件,不知道抵稅行不行呢

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齊紅老師 解答 2022-05-05 09:47

可以的,可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-05-05 09:47

填寫附表四的實(shí)際抵扣金額,還有主表28欄就可以。

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快賬用戶7556 追問 2022-05-05 09:48

老師,這個(gè)應(yīng)該怎么填呀,期初余額是預(yù)繳的嗎?

老師,這個(gè)應(yīng)該怎么填呀,期初余額是預(yù)繳的嗎?
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齊紅老師 解答 2022-05-05 09:50

本期發(fā)生額填寫的是這一次預(yù)繳的

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齊紅老師 解答 2022-05-05 09:50

你現(xiàn)在看一下主表需要交多少增值稅的?

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快賬用戶7556 追問 2022-05-05 09:52

老師,本期發(fā)生額是自動(dòng)帶出來的,主表要交的是本期銷項(xiàng)14518.48-上期留抵1062.04=13456.44,沒有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-05-05 09:54

實(shí)際抵扣金額你填寫13456.45

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快賬用戶7556 追問 2022-05-05 09:55

老師,期末余額是下期還可以再抵是嗎?開票的本期沒有進(jìn)項(xiàng)也可以這樣抵嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 09:58

哦,對(duì)的是的,以后可以抵扣的。

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快賬用戶7556 追問 2022-05-05 10:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-05 10:03

不用客氣,工作愉快

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是一般納稅人嗎?是異地預(yù)繳的,如果是的話,在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填。
2022-05-05
需要的 你是建筑異地預(yù)繳么
2020-08-08
你好,是在預(yù)交稅額欄次填寫預(yù)交的增值稅情況
2021-03-19
同學(xué)你好 很高興為你解答 增值稅申報(bào)表預(yù)交的稅款如果當(dāng)期不抵扣是不需要填寫的 但是 增值稅是需要照常申報(bào)的 因?yàn)閷儆诤硕ǖ陌雌趹?yīng)該申報(bào)的稅種
2021-07-10
附表四、 還有主表28欄里面的
2020-12-02
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