你好,如果是一般納稅人,是可以的?
現(xiàn)在可以開具增值稅電子專用發(fā)票了嗎?
你好,現(xiàn)在客戶開具的增值稅電子專用發(fā)票是否也是可以抵稅
現(xiàn)在開具的增值稅電子普通發(fā)票,右下角都沒有發(fā)票專用章的,,可以直接入賬嗎?
現(xiàn)在在稅務(wù)局里開具電子專用發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),也是填在開具稅控增值稅專用發(fā)票那欄吧?
老師請(qǐng)問增值稅一般納稅人不想用機(jī)打發(fā)票 可以在電子稅局上面開具電子專票嗎?
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計(jì)誰的名字;
老師,請(qǐng)問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
如果是供應(yīng)商開給我們的,操作流程是怎么樣的呀?
你好,如果是供應(yīng)商開給你們的,你們勾選認(rèn)證抵扣就好了啊