借發(fā)出商品,貸庫存商品。
老師,銷售方,本月已銷售商品,商品已出庫,銷售發(fā)票未開具,暫估入賬怎么做會計分錄呢
你好,老師,已發(fā)出商品,車間費用已產(chǎn)生、對方未確認收入,未開票銷售發(fā)票,這個會計分錄怎么做,
老師,銷售發(fā)票本月已開具,但是客戶商品未簽收,無法做銷售確認,請問如何做會計分錄
老師,請問貨物已銷售,但未給對方開出發(fā)票,需要確認收入嗎?怎么做分錄呢?謝謝
老師,我企業(yè)是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人。銷售商品已出庫,有兩種情況:1、商品已出庫客戶已收到入庫,未收到貨款,未開發(fā)票。2、商品已出庫,我未開發(fā)票,未收到貨款。 老師,這兩種情況各是怎么寫分錄的?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
現(xiàn)在報稅是確認式申報?還是自己做賬納稅申報?還用做賬嗎?
老師,公司去年購買的汽車,享受加速折舊政策嗎?
老師,請問部分高管的個稅由公司承擔(dān),這部分做賬計入了營業(yè)外支出,請問所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢,謝謝
老師,我們老板會拿銀行承兌找一家貿(mào)易公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的利息沒有發(fā)票,也沒有回單,這個是不是不可以稅前扣除?
公司出口貿(mào)易 申請退稅的時候 好幾家供應(yīng)商被函調(diào)了 一般什么原因被函調(diào)?
一個技術(shù) 3/4時間搞研發(fā) 1/4時間搞管理。管理也是管理研發(fā) 還有一些人事調(diào)動以及公司銷售業(yè)務(wù)目標。我只調(diào)了他的工資 3/4入研發(fā)費,但是社保公積金 ,全部入了研發(fā)費用。可以嗎?公積金每個月公司部分就200元,社保公司部分是1200元。
老師,我現(xiàn)在有個一正一負的數(shù)字,收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應(yīng)收,做平的話,在怎么做分錄
46的題目,商鋪屬于自有住房嗎?享受5減按1.5%征稅
老師 我問一下我們單位個人出差的動車車票在電子稅務(wù)局中能不能看見呀還用去車票回來嗎
那什么時候是發(fā)出商品在貸方、。還有我們庫存商品就生產(chǎn)一種產(chǎn)品,但是生產(chǎn)這種產(chǎn)品分3種規(guī)格型號,那我生產(chǎn)完了,入庫需要把庫存商品分二級科目嗎。
你能寫一下完整的分錄嗎?入庫需要分具體的明細
月末領(lǐng)料匯總:借 生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-直接人工 貸 原材料-某某材料 應(yīng)付職工薪酬-工資 平時發(fā)生制造費用:借 制造費用 貸銀行存款 月末入庫:借庫存商品 (代制品)貸生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-直接人工 生產(chǎn)成本-制造費用 月末出庫:借 庫存商品-發(fā)出商品 貸 庫存商品-代制品
做了最后這一個分錄就不用做了,等著確認收入就可以的。
等確認收入就在做一筆 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-發(fā)出商品嗎 那我入庫的時候庫存商品沒有分明細可以嗎,其實我們就生產(chǎn)一種水泥,水泥里面分幾種規(guī)格型號,我是外賬沒有分,那這樣可以嗎。但是每個規(guī)格型號收入我有分二級科目,這樣可以嗎
是的是的,是這么做的,只要你核算成本的時候能分開就行。
關(guān)鍵就在成本核算我不會計算,制造費用本月發(fā)生要按什么分攤,是本月入庫數(shù)量還是本月銷售數(shù)量去分攤
制造費用可以根據(jù)原材料耗用量或者是工時來分攤
耗用量就是月末領(lǐng)用原材料來計算嗎,那我現(xiàn)在庫存商品需要分二級科目嗎
是的,可以分,也可以不分,建議你分,建議你分開比較好。
那我們還有很大一部分是沒有開票收入的,那這部分發(fā)生的水電費及其他車間費用怎么辦
對方不要發(fā)票還是怎么了? 對方不要發(fā)票作為票收入
對方不要票,然后我們就沒有給他們開,還有沒有開票領(lǐng)導(dǎo)不肯按無票收入申報繳稅。那我就存在存貨很多金額在賬上一直掛著。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒有辦法精準計算,畢竟還有一大部分是不要票的。
成本可以算 你入庫數(shù)量*單價就是庫存商品 銷售出去多少 按照銷售數(shù)量*入庫單價就是你的成本
那單價會關(guān)聯(lián)到我本月發(fā)生的水電費金額 如果一個月無票收入比較多,那我水電費要怎么分攤進去,這樣就變成單價也比較高
對啊 車間的水電費影響你的單價 制造費用分攤不就是 你不開發(fā)票的存貨也得核算成本 還有你購入的原材料都有發(fā)票嗎如果都有的話跟你老板說需要做無票收入要不存貨虛增
購入原材料發(fā)票又太多了,我們主材是帶票的,不要票都不行。那我核算單價的時候就把不開票的一起核算成本進去,這樣單價就比較正常了。不然有時候單價又高,有時候單價又很低
是的 只要生產(chǎn)入庫單的都核算成本