您好,可以按政府補助,也可以沖減計提損益
老師:去年匯算清繳的時候,公司負債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務軟件。
老師,有一個員工2020年6月份的時候已經離職了,已經做了非正常,但是上個月我發(fā)放員工獎金的時候又個稅端把這個員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報上個月的獎金發(fā)現(xiàn)他的累計收入0, 也就是說之前的累計收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費用又是累計到11月,這個是不是有什么問題呢?
老師,我聽張俠老師的匯算清繳課程說,工會經費申報然后又全部返還了,這個怎么要在營業(yè)外收入里體現(xiàn)呢?不是就沖減了費用嗎?什么意思呢?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們去年的有一項業(yè)務是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業(yè)外支出了。(數(shù)據只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調增項目里面。我想問一下,應該只是15元營業(yè)外支出,是調增吧,退的100元應該是沖當年的主營業(yè)務收入,所以我想問老師,已經記賬到營業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調減,具體在哪個表里面填報呢
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)