您好!分公司沒有獨(dú)立核算的話,那么是不能單獨(dú)開具發(fā)票的,只能以總公司名義對(duì)外開具發(fā)票哦
分公司的賬務(wù)是不是可以像子公司那樣處理,獨(dú)立申報(bào),獨(dú)立納稅,但是性質(zhì)是分公司,沒有獨(dú)立的民事責(zé)任,就算總公司是一般納稅人也可以作為小規(guī)模納稅人申報(bào),給總公司的利潤可以作為管理費(fèi)匯進(jìn),但是分公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)是嘛?
增值稅。非同一縣市的總分公司,總公司移送貨物到分公司用于銷售的,在移送當(dāng)天,是總公司(一般納稅人)要按照13%稅率確認(rèn)銷項(xiàng)稅額?總公司按照什么計(jì)稅基礎(chǔ)來確定銷項(xiàng)稅額?(按照總分公司內(nèi)部銷售協(xié)議定價(jià)作為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?)同時(shí)總公司開票給分公司,如果分公司是一般納稅人,可以開專票,分公司有進(jìn)項(xiàng)。小規(guī)模的話開普票,分公司沒有抵扣。當(dāng)分公司那邊銷售貨物時(shí),確認(rèn)分公司自己的銷項(xiàng)稅額,分公司是一般納稅人的話,按照13%。分公司是小規(guī)模納稅人的話,按照3% 以上只是用于13%的貨物稅目,服務(wù)勞務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)都是不適用的。 麻煩懂的老師回答下。我的理解是否正確?
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷項(xiàng),同時(shí)總公司購貨的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷項(xiàng)?分公司是一般納稅人的話13%確認(rèn)銷項(xiàng)?需要做一個(gè)總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認(rèn)銷項(xiàng),開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
如果總分公司,在增值稅上,匯總申報(bào)的話,不管分公司是不是小規(guī)模,也不管收款銀行是不是分公司,也不管開票方是不是分公司,統(tǒng)一按照總公司(一般納稅人)的增值稅稅率13%確認(rèn)銷項(xiàng)?總公司的進(jìn)項(xiàng)抵扣,得到的應(yīng)納稅額,總分公司之間分配。對(duì)嘛?
總公司調(diào)撥貨物給異地分公司銷售,增值稅視同銷售,總公司確認(rèn)收入,屬于一般納稅人,價(jià)稅分離,分公司為小規(guī)模納稅人,價(jià)稅入庫存,在匯總報(bào)表申報(bào)所得稅時(shí),所得稅上不視同銷售,針對(duì)總公司為一般納稅人,分公司為小規(guī)模納稅人,兩者匯總時(shí)稅差如何處理
您好,我在一家營業(yè)執(zhí)照上是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但是我已經(jīng)離職1年。我登陸了這家公司,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不是我,但是我在企查查上面看見名字還是我?咋辦,有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊。 電子稅務(wù)局里面我看不到有關(guān)聯(lián)的企業(yè)
老師你好,請(qǐng)問下會(huì)計(jì)報(bào)表上未分配利潤已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是年度所得稅匯算調(diào)整后還有利潤這種利潤該怎么分配呢?
項(xiàng)目上宿舍房租計(jì)入管理費(fèi)用嗎?還是在建工程
老師,有一家公司,注冊(cè)500萬,實(shí)繳580萬,這80萬怎么平?現(xiàn)在公司想注銷,要怎么做賬?
請(qǐng)3m體系老師吃飯計(jì)入什么科目呢?二級(jí)科目是啥
老師,買賣鋼材,我是銷售方,我做合同讓對(duì)方付全款鎖價(jià),我是寫付全款定貨鎖價(jià),還是全款訂貨鎖價(jià)
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)分不清了,工資薪資的個(gè)稅和勞務(wù)報(bào)酬的稅率一樣嗎,主播報(bào)勞務(wù)報(bào)酬和我們的工資個(gè)人一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師,單位收到保險(xiǎn)公司一次賠償金,請(qǐng)問怎么做分錄?是營業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問老師,如果我給我的原材料9個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),用現(xiàn)金支付,然后他給我開的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,而我開給客戶的也是13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,是不是意味著,我認(rèn)了9個(gè)點(diǎn)的稅、少交了4個(gè)點(diǎn)的增值稅銷項(xiàng)稅?