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每年年末結轉增值稅的時候結轉需要繳納的增值稅時 借:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 這借貸方的金額是從哪里可以取數(shù)?是當年銷賬減去進賬的差額么?

2022-05-02 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-02 16:03

您好 是當年銷賬減去進賬的差額

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快賬用戶5321 追問 2022-05-02 16:05

因為我是改賬的,之前財務交稅是 借應交稅費—已交稅金 貸銀行存款。 我以為金額要跟這個已交稅金的金額對應。

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快賬用戶5321 追問 2022-05-02 16:06

如果是銷賬減去進賬的差額那么應交稅金—已交稅金就有貸方余額。是代表什么呢?有錯么?

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齊紅老師 解答 2022-05-02 16:07

請問單位已交稅金是當月繳納當月的嗎

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快賬用戶5321 追問 2022-05-02 16:07

次月繳納上月的

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齊紅老師 解答 2022-05-02 16:08

那這個已交稅金就是應交稅費-未交增值稅 正常的是月末寫分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5321 追問 2022-05-02 16:14

我現(xiàn)在是更改上一年的賬,她支付的時候有出借應交稅費—已交稅金 貸銀行存款。每個月月末沒有結轉銷賬和進賬,我現(xiàn)在想年底一次性結轉,這個取數(shù)的話我應該怎么???

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齊紅老師 解答 2022-05-02 16:15

想年底一次性結轉 那就現(xiàn)在把應交稅費-應結增值稅下三級科目結平就好了 差額就在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅啊? 不需要您另外取數(shù)啊 一年的累計

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快賬用戶5321 追問 2022-05-02 16:25

老師,我不太明白,意思是說下設的三級科目包括已交稅金這個的金額都結轉到:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-02 16:26

是的 她這個科目本來就不合適? 已交稅金是當月繳納當月的

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快賬用戶5321 追問 2022-05-02 16:56

然后支付的時候就做借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款就好了是么?如果都結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,年末這個科目就有余額咯?分別代表什么?

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齊紅老師 解答 2022-05-02 16:56

都結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,年末這個科目都轉到應交稅費-未交增值稅 余額是留抵或者需要繳納的增值稅

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您好 是當年銷賬減去進賬的差額
2022-05-02
可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-01-20
你好,是的,是這樣的。
2022-07-31
同學你好,不會一直有余額的,把進項和銷項轉到轉出未交增值稅,就平了。
2022-05-11
你好 是的 是這么做的
2021-06-08
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