借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數(shù) 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款
老師,金稅盤280元直接抵扣進項稅,做借:應交稅費-減免稅280 貸:營業(yè)外收入280元可以嗎
9月支付金稅盤服務費280元,這280元可以減免稅款,當時分錄:借:應交稅費-增值稅-減免稅款,貸:管理,9月底合計,銷項稅額90元,進項稅額100元,這個減免稅款怎么處理呢
金稅盤280減免稅款,最后可以結轉到應交稅費進項稅嗎?如何分錄
老師,想請教下稅控盤服務費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結轉增值稅是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?
金稅盤280抵扣增值稅要怎么做分錄? 原來結轉進銷項數(shù)額是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額720 貸:應交稅費-未交增值稅280 抵扣稅盤 借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280 那么 未交增值稅科目不是欠著280嗎 要怎么平?
老師好請問新開公司,銀行開戶剛完成,還沒有稅務報道,想開票怎么辦?需要多久能開?代開發(fā)票嗎?謝謝
公司公戶收到女職工生育津貼,下發(fā)到本人卡里,需要填寫個稅嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
科技中小企業(yè)要滿足什么條件?
老師,我們有個員工,周一和周二是公休,其他時間是工作日,她周一和周二休息了,周二這天提的離職,周三也沒來上班了,請問我扣他工資,這個周一和周二還扣掉嗎?還是從周三開始扣工資?
公司買了一部手機1萬元,開的是13%的進項票,請問這個票能抵扣嗎
客戶寄過來的發(fā)票有的當月沒有勾選,勾選了的也沒抵扣,需要做賬么?怎么做?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
公司收到一張發(fā)票(對方是有限公司),要求把款項打給個人(這個人也不是法人),這可以嗎?
老師請問下,公司買來送客戶的茶葉這個需要繳納什么稅嗎?