借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅的銷賬和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直在累計(jì),這個(gè)怎么處理呢?
老師,子木老師的課,說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)月末不用結(jié)轉(zhuǎn)?還不可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目,那月末進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、都怎么結(jié)轉(zhuǎn)???
老師請(qǐng)教一下 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月末該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),我是直接轉(zhuǎn)到‘’未交增值稅科目‘’可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,1.我進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)項(xiàng)稅額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未教增值稅科目,中間不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,這樣做可以嗎 2.我交了增值稅,是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
老師您好,請(qǐng)教一下。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅