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2020年3月發(fā)生如下經濟業(yè)務,請寫出會計分錄、賬記賬戶,試算平衡,并編制2020年3月資產負債表和利潤表.1、銷售庫存商品甲商品80000元,增值稅稅率13%,款已能過銀行收訖。2.銷售庫存商品乙商品45000元,增值稅稅率13%,貨款稅款尚未收訖。3、以銀行存款支付本月銷售費用14800元.4.結轉已銷產品的成本65400元.5、小王外出歸來報銷差旅費7000元.6、企業(yè)收到銷售2商品的貨款和稅款,存入銀行。7、現(xiàn)金支付管理部門辦公費用800元。8、3月末,根據上述有關經濟業(yè)務,結轉本期主營業(yè)務收入。

2022-04-30 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-01 00:45

您好 1、銷售庫存商品甲商品80000元,增值稅稅率13%,款已能過銀行收訖。 借 銀行存款80000+10400=90400 貸 主營業(yè)務收入80000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額80000*0.13=10400 2.銷售庫存商品乙商品45000元,增值稅稅率13%,貨款稅款尚未收訖。 借 應收賬款45000+5850=50850 貸 主營業(yè)務收入45000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額45000*0.13=5850 3、以銀行存款支付本月銷售費用14800元. 借 銷售費用14800 貸 銀行存款14800 4.結轉已銷產品的成本65400元. 借 主營業(yè)務成本65400 貸 庫存商品65400 5、小王外出歸來報銷差旅費7000元. 借 管理費用7000 貸 銀行存款7000 6、企業(yè)收到銷售2商品的貨款和稅款,存入銀行。 借 銀行存款50850 貸 應收賬款50850 7、現(xiàn)金支付管理部門辦公費用800元。 借管理費用800 貸 庫存現(xiàn)金800 8、3月末,根據上述有關經濟業(yè)務,結轉本期主營業(yè)務收入。 借 主營業(yè)務收入80000+45000=125000 貸 庫存商品125000

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您好 1、銷售庫存商品甲商品80000元,增值稅稅率13%,款已能過銀行收訖。 借 銀行存款80000+10400=90400 貸 主營業(yè)務收入80000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額80000*0.13=10400 2.銷售庫存商品乙商品45000元,增值稅稅率13%,貨款稅款尚未收訖。 借 應收賬款45000+5850=50850 貸 主營業(yè)務收入45000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額45000*0.13=5850 3、以銀行存款支付本月銷售費用14800元. 借 銷售費用14800 貸 銀行存款14800 4.結轉已銷產品的成本65400元. 借 主營業(yè)務成本65400 貸 庫存商品65400 5、小王外出歸來報銷差旅費7000元. 借 管理費用7000 貸 銀行存款7000 6、企業(yè)收到銷售2商品的貨款和稅款,存入銀行。 借 銀行存款50850 貸 應收賬款50850 7、現(xiàn)金支付管理部門辦公費用800元。 借管理費用800 貸 庫存現(xiàn)金800 8、3月末,根據上述有關經濟業(yè)務,結轉本期主營業(yè)務收入。 借 主營業(yè)務收入80000+45000=125000 貸 庫存商品125000
2022-05-01
你好! 借銀行存款1160000×1.13 貸主營業(yè)務收入1160000 銷項稅 2. 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入900×725 銷項稅84825 3.借主營業(yè)務成本甲94830 乙522000 貸庫存商品 4.借銷售費用22040 貸銀行存款 5.借稅金及附加126875 貸應交城建稅 6.借管理費用5075 庫存現(xiàn)金 貸其他應收款5800 7.借管理費用14500 貸銀行存款 8.借銀行存款 貸應收賬款62500 9.借其他應付款87290 貸營業(yè)外收入 10.借預付賬款34800 貸銀行存款
2022-06-07
1借銀行存款282500 貸主營業(yè)務收入250000 應交稅費應交增值稅銷項稅32500
2022-08-05
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2023-06-05
你好,同學。發(fā)生額試算平衡表就是把每個科目的借方貸方金額進行匯總,求出合計
2021-12-28
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