1.應(yīng)納稅所得額=收入總額20×應(yīng)稅所得率0.07 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額(看稅率表是哪個(gè)金額區(qū)間)×個(gè)人所得稅稅率-速算扣除數(shù) 按照經(jīng)營所得5級(jí)稅率表!
老師,您好,我公司要給對(duì)方開具含稅發(fā)票10000元,我們收對(duì)方10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)的話,應(yīng)該收多少稅錢?如何計(jì)算的呢?
老師 公司的設(shè)計(jì)服務(wù)的,如果開20萬元不含稅發(fā)票需要交多少的個(gè)稅呢?應(yīng)該怎樣計(jì)算呢?
老師好小規(guī)模建筑公司現(xiàn)在開一張去年的發(fā)票,如果按1的稅率開,該怎么交稅呢?開多少就對(duì)應(yīng)要交多少稅,還是一季度不超45萬就免稅呢
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開,這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷項(xiàng)2.3,但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師勞務(wù)公司20萬交增值稅5825,企業(yè)所得稅我怎么算出來要交5萬呀,我應(yīng)該交多少呢,怎么算的呢,
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號(hào)?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào),不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?