您好 出包方收到承包方的預(yù)付款申請時不需要做賬務(wù)處理
公司里新建工程項目,對方包工包料,此前未支付過任何款項,現(xiàn)在驗收結(jié)算,對方直接把發(fā)票跟驗收結(jié)算材料拿過來,還用走在建工程項目?還是直接進(jìn)固定資產(chǎn),賬務(wù)處理具體怎么做
老師:請教一下出包方式下的質(zhì)保金要怎么賬務(wù)處理?如:酒店量化工程合同價:292688元質(zhì)保金5000元 已經(jīng)付了3筆 支付定金: 借:預(yù)付賬款 111000 貸:銀行存款 111000 支付進(jìn)度款: 借:在建工程 80000 貸:銀行存款 80000 支付進(jìn)度款: 借:在建工程 50000 貸:銀行存款 50000
老師,你好,出包方收到承包方的預(yù)付款申請時怎么做賬務(wù)處理?工程未辦理進(jìn)度結(jié)算,預(yù)付款也未支付
老師請問,就是勞務(wù)分包出去我付款時記的預(yù)付賬款 然后結(jié)算的時候應(yīng)該怎么做呢 就是把預(yù)付款記到工程成本里
你好老師 公司支付一筆大額工程款預(yù)計300萬,未收到發(fā)票如何做會計分錄,做預(yù)付賬款-單位 貸銀行存款嗎。收到發(fā)票后做在建工程 貸預(yù)付賬款-單位 那怎么做長期待攤呢 工程款得攤銷處理吧
購買材料,未按時間付款,額外產(chǎn)生的違約金,這違約金進(jìn)去材料成本還是其他會計科目?
單筆含稅銷售毛利不低于21 元的65%咋計算
2025年初級考試后多長時間可以拿證?
期中建賬,利潤表出不來。申報利潤表財報的時候,申報做賬的報表和之前報表之和可以不。
請問老師 銷售合同金額是15250美金做應(yīng)收款 出口發(fā)票90585元做主營業(yè)務(wù)收入 這樣不影響出口退稅吧
老師,我新入了一家公司,發(fā)現(xiàn)23年他們進(jìn)了一批貨,貨款付出去了20萬,他們沒有入庫,也沒有給他們開發(fā)票,他們賬是掛在借方:應(yīng)收賬款 20萬,23年的時候他們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人了,但這個應(yīng)收賬款20萬還掛在賬上,該怎么做賬
請問我們是光伏發(fā)電賣電公司,本月的電費(fèi)客戶還沒打過來,我們也沒開發(fā)票,是什么時候確認(rèn)收入
老師請問下,我們暫估了庫存商品2000多,但我們公司已經(jīng)和對方公司結(jié)束了合作,我應(yīng)該怎樣處理已暫估的商品?
老師您好!向您請教一個問題。我們公司購買了一臺設(shè)備,4月份發(fā)生的安裝費(fèi)我計入了固定資產(chǎn)。5月份發(fā)生故障拆下來運(yùn)去外地的設(shè)備生產(chǎn)廠家,發(fā)生的拆裝費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)我應(yīng)該計入什么科目呢?是計入資產(chǎn)的原值還是修理費(fèi)?
你好老師,我們公司有個業(yè)務(wù)想咨詢一下,公司簽訂了一項機(jī)械租賃合同,我們通過租賃上游公司的機(jī)械設(shè)備(含司機(jī)),然后轉(zhuǎn)租給我們的甲方公司,我們給甲方開具“建筑服務(wù)*機(jī)械租賃”,請問上游公司怎么給我們開具發(fā)票?我們相當(dāng)于中間商
不做處理,但是款項也一直未付,農(nóng)民工工資專戶是每月需付的,這樣單子就一直放那嗎?賬務(wù)上不體現(xiàn)呀?
不太明白這個賬操作了,那收到這種審批通過的單據(jù)什么時候做賬務(wù)處理呢?
謝謝老師。建筑小白,請老師多指點(diǎn)。
請問對方開具發(fā)票了么
有開了發(fā)票的公司。有沒有開發(fā)票的公司
開了發(fā)票的公司根據(jù)發(fā)票入賬 沒有開具發(fā)票的公司 根據(jù)結(jié)算單 可以暫估入賬
也沒有結(jié)算單。只是一個預(yù)付款的申請,審批已經(jīng)通過了,就是賬上沒錢付。這種情況不做處理是嗎?等到真正付款的時候再做預(yù)付的賬務(wù)處理嗎?
如果沒有發(fā)票,沒有結(jié)算單,是不是可以根據(jù)合同和相關(guān)政策規(guī)定來暫估入賬呢?就是只有農(nóng)民工工資才存在這種情況
可以根據(jù)實際的工程進(jìn)度來暫估成本 勞務(wù) 材料 發(fā)生了 沒有確定發(fā)票都可以的
我們是發(fā)包方,沒有勞務(wù)和材料。這個農(nóng)工工資也是根據(jù)政策的規(guī)定才要求加方打入專戶,其實就是工程款,但是沒有進(jìn)度暫估
那您支付農(nóng)民工專戶款項后 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款? 其他的可以暫時不處理
老師,這種情況是不是不做賬務(wù)處理更好呢?等實際支付這筆預(yù)付款的時候再做處理?
是的 實際支付的時候才做分錄 就我上面寫那樣就好了
好的,明白了,老師這個依據(jù)是什么呢?審計問起的話,我該怎么做解釋呢?
款項沒有支付 也沒有收到對應(yīng)的結(jié)算單 入賬的話 沒有具體金額
好的,謝謝您
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?