你們接受這個服務是干嘛用的?
老師請問民間非盈利組織提供服務收入,可以開免增值稅的發(fā)票嗎?
民間非盈利組織。收到500000元科技服務費發(fā)票,計入提供服務收入,發(fā)票含增值稅稅4950.50,請問分錄如何做?
請教老師:對外提供服務后,無票收入發(fā)生時分錄為:借:應收賬款-A 8000 貸:主營業(yè)務收入 7547.17 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 452.83。如果次月這部分無票收入發(fā)生一部分扣減,該如何做分錄呢?
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項專利技術取得技術轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項專利技術取得技術轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預算分錄
個人代開的中介服務費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀荆枰嬎憷U納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權益400萬 未分配利潤350萬。A占股權70%,B占股權30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。
是我們單位提供科技服務,其他單位開的發(fā)票。
為啥收到票計入服務收入?
啊?那計入哪個科目?這個費用是我們單位提供給其他單位的科技服務呀。
為啥你們?nèi)〉檬杖?,別人開票呢?
不好意思老師,我寫錯了。是我們單位在稅務局代開的發(fā)票。
請問這樣做分錄對嗎?
是的,就是那樣做的哈