同學你好 計入其他應收款
我想請問下,我們單位這月工會經(jīng)費要開始單獨核算,企業(yè)賬和工會賬分開,這邊企業(yè)一二月份發(fā)生了的工會經(jīng)費要怎么辦,二月份其他應付款工會經(jīng)費是借方余額,三月份開始單獨核算的話要怎么樣進行賬務調(diào)整呢
公司工會是單獨做賬單獨核算的,但是工會經(jīng)費有限,發(fā)放物資超支部分都是企業(yè)撥款過去的,企業(yè)這邊撥款過去要怎么做賬呢
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡易計稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開1%的發(fā)票,還適用簡易計稅預繳稅款嗎?
無形資產(chǎn)當月減少要不要計提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個題吧,謝謝
那應收一直掛著以后怎么處理呢
同學你好 這個只能掛賬 后面沖減撥繳經(jīng)費
那個撥繳經(jīng)費遠遠不夠,要企業(yè)墊的,最后企業(yè)要怎么做呢
那就只能計入其他應收款 然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
不能計入管理費用工會經(jīng)費或者福利費嗎?本來也是發(fā)放了職工福利的
可以 但是要有發(fā)票
但是這邊工會是獨立核算的,發(fā)票在工會那邊
就因為是獨立核算的所以才需要給公司開發(fā)票
那工會開收據(jù)可以?
那是什么時候開,我這邊是付款給他們的時候他們開了收據(jù)過來的
同學你好 公司要用發(fā)票才可以
那去哪里開發(fā)票???平時發(fā)放的福利的發(fā)票就是在工會那邊做賬用掉了,這邊的發(fā)票哪里開???我沒太懂
消費出去開給公司發(fā)票
比如這個月工會經(jīng)費有一萬是上繳上級工會返還收取個人經(jīng)費以及計提的工會后剩余的,撥款給了企業(yè)的工會機構(gòu),就借:管理費用工會經(jīng)費,貸銀行存款,但是這個月要發(fā)放七萬福利,工會賬戶沒有那么多錢,只能企業(yè)轉(zhuǎn)錢進去發(fā),所以我就掛其他應付款工會經(jīng)費,貸銀行存款,這個附什么附件呀,然后發(fā)放福利的發(fā)票就是工會那邊去購福利后開了在工會那邊做了賬,然后企業(yè)這邊一直掛賬,到年底需要把其他應付款工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)一下,我們家借:管理費用工會經(jīng)費或者福利費,貸,其他應付款工會經(jīng)費,但是這個附件我要貼什么附件啊
掛其他應付款工會經(jīng)費,貸銀行存款這個附件是銀行回單 消費出去發(fā)票開兩部分 一部分金額開給公司 一部分開給工會
兩部分怎么能開呀?都是一起對工會經(jīng)費開的呀
一起對公司開的,打錯了
那沒辦法 公司承擔的部分計入營業(yè)外