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發(fā)票是9月份開的。在10月份才入賬,但是9 月份進行了抵扣,這種情況要怎么處理

2022-04-28 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 17:20

你好,補做入賬處理? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶7238 追問 2022-04-28 17:21

這種不是合規(guī)嘛?還沒入賬,先抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-04-28 17:25

你好,有取得進項發(fā)票,就可以認(rèn)證抵扣的啊? 只是沒有及時做賬而已?

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你好,補做入賬處理? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-04-28
是的 按一般納稅人的來做
2020-11-29
可以的,可以這么做的。
2025-01-10
同學(xué)你好! 不能用, 雖然業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,但是,稅局的認(rèn)證系統(tǒng)是 看發(fā)票日期的,因此,9月不能抵扣 10月的發(fā)票
2024-10-17
同學(xué)你好 可以在做成9月的費用,掛其他應(yīng)付款等,10月份付錢把這個負(fù)債沖掉就行
2021-10-09
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