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老師 我們公司比如買了一個設(shè)備1萬 沒有成本票給我們。我們賣給客戶1萬2,要開票給客戶,這個該怎么處理呢

2022-04-28 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 15:26

你好;? ?;? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ; 如果之前沒有發(fā)票的也得做入庫 借庫存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。 只是匯算記得調(diào)整成本? ??

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快賬用戶9218 追問 2022-04-28 15:28

那這個一直沒票 我們又得開票出去 屬于負(fù)賣 在稅務(wù)方面會有影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-28 15:47

?你好;? ? ?你們匯算會正常調(diào)整處理即可。 長期這樣沒有成本發(fā)票怕稅務(wù)局找你哈? ?

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你好;? ?;? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ; 如果之前沒有發(fā)票的也得做入庫 借庫存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。 只是匯算記得調(diào)整成本? ??
2022-04-28
同學(xué)您好! 描述,建議將購買設(shè)備的5萬作為支出,將客戶A支付的10萬中的5萬作為收入,剩余的5萬作為客戶A的預(yù)付款或押金處理。設(shè)備歸客戶A時,將預(yù)付款或押金轉(zhuǎn)出,并做好相關(guān)賬務(wù)處理,確保賬目清晰準(zhǔn)確。
2024-02-29
您好,借預(yù)付款項,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款10。
2021-01-18
你好; 這個是記入成本去 ; 記入主營業(yè)務(wù)成本?
2023-09-18
你好;? ?那你5000做無票收入即可; 比如; 借銀行存款20000 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入、主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 銷項稅?
2023-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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