你好 專票可以抵扣增值稅
老師,您好,除了公司購(gòu)汽車,抵扣發(fā)票聯(lián)金額可以抵扣企業(yè)所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發(fā)票抵扣聯(lián)是可以抵扣企業(yè)所得稅的呢?
企業(yè)所得稅除了成本票,還有哪些可以抵扣
費(fèi)用票除了可以抵扣企業(yè)所得稅還可以抵扣其他稅嗎?
老師你好,公司買了一輛車100萬(wàn)除了可以抵扣增值稅還可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
付給客戶的費(fèi)用,我們不要發(fā)票,可以少付點(diǎn),除了增值稅無(wú)法抵扣,企業(yè)所得稅不能稅前扣除,還有其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師就是我們平時(shí)吃飯我們開個(gè)票,一般是普通發(fā)票可以抵企業(yè)所得稅不
你好,你得看具體的業(yè)務(wù),如果是福利費(fèi)的話可以抵扣,但是有扣除比例工資的14%抵扣。
老師福利費(fèi)是那些
我們平時(shí)喝的那些下午茶算福利費(fèi)嗎,還有公司是包吃的,買菜的費(fèi)用算福利費(fèi)嗎,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票怎么辦
只要給職工提供的,都屬于比如吃飯、聚餐、加班、餐費(fèi)、過(guò)節(jié)的福利
買菜的中午職工食堂的,屬于福利費(fèi)。沒(méi)有發(fā)票,一分錢抵扣不了的。
好的,謝謝老師
那高鐵票,火車票,飛機(jī)票那些能抵那些稅尼?
出差的可以抵扣增值稅和所得稅。
那這個(gè)怎么知道你是出差還是不是出差的尼老師
你好,個(gè)人拿來(lái)報(bào)銷的不填寫報(bào)銷單嗎?
就是個(gè)人的高鐵票給公司用來(lái)沖增值稅和所得稅可以嗎?
出差的業(yè)務(wù)可以,需要看具體的業(yè)務(wù),如果福利費(fèi)、招待費(fèi)的不行。