你好同學(xué),你因?yàn)榘l(fā)票是四月份的,你做到今年就可以的。
你好,請(qǐng)問供貨商4月份開了發(fā)票 實(shí)質(zhì)上貨款是去年11月和12月的,當(dāng)時(shí)也沒有預(yù)估也沒有計(jì)提,已經(jīng)做了匯算清繳,現(xiàn)在怎么入賬呀,正常入嗎
你好,請(qǐng)問供應(yīng)商4月份開了發(fā)票過來,但 實(shí)質(zhì)上貨款是去年11月和12月的,當(dāng)時(shí)也沒有預(yù)估也沒有計(jì)提,已經(jīng)做了匯算清繳,現(xiàn)在怎么入賬呀,正常入嗎
老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫(kù)存商品入賬 19萬(wàn)元,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回,如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時(shí)已經(jīng)預(yù)交過所得稅了 ,并且2023年已經(jīng)做了3個(gè)的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變,問怎么處理最好!
7月份貨到了,通常來說要到8月份對(duì)了賬之后才給我們開發(fā)票,7月份的貨款是不是要計(jì)入記應(yīng)付賬款-暫估,貨物又已經(jīng)賣出去了,但是如果發(fā)票一直到匯算清繳的時(shí)候也沒有給我們,怎么辦?或者說發(fā)票壓根就沒有又怎么做賬?
你好老師,請(qǐng)問2021年和2022年購(gòu)買的庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就沒入賬,也沒暫估,商品購(gòu)買次月就已銷售也確認(rèn)了收入!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年11月份發(fā)票收到了,可以在這個(gè)月入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?應(yīng)該怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
金額有6 7萬(wàn),會(huì)有影響嗎
你好,沒影響的,這種在實(shí)操中會(huì)經(jīng)常遇到的。