您好 今年再申報(bào)所得稅的時(shí)候不要填寫(xiě)一次性扣除申報(bào)表 但是折舊額要納稅調(diào)增
9月購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅季報(bào)中9月可以一次性扣除嗎?還是要等1月申報(bào)時(shí)才能填寫(xiě)申報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的資產(chǎn)加速折舊這個(gè)表,注:去年有涉及到500萬(wàn)固定資產(chǎn)一次性扣除,這個(gè)表每個(gè)季度都報(bào)還是年底填報(bào)一次?
公司去年11月購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表啊?
去年購(gòu)入的固定資產(chǎn),去年申報(bào)所得稅的時(shí)候填報(bào)了一次性扣除申報(bào)表。賬上是每月折舊的,那么今年再申報(bào)所得稅的時(shí)候還要填寫(xiě)一次性扣除申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)可以不享受當(dāng)年一次性扣除,用每年的折舊費(fèi)去填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表嗎
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
那這個(gè)申報(bào)表,是不是只要在購(gòu)入固定資產(chǎn)的次月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě),再向后的申報(bào)就不填寫(xiě)了呢?還是在當(dāng)年的申報(bào)每期都填寫(xiě),次年就不寫(xiě)了呢?
折舊額為什么要納稅調(diào)增呢?
您不是已經(jīng)一次性扣除了嗎 現(xiàn)在還計(jì)提折舊 要扣除兩次嗎?
明白了!謝謝!
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!
就是當(dāng)年的申報(bào)選擇一次性扣除,次年申報(bào)就得把之前扣除的給慢慢補(bǔ)回來(lái)。那么賬務(wù)處理上仍然按照每月計(jì)提折舊,那還要做其他的分錄嗎?比如遞延所得稅負(fù)債什么嘛?
是的?當(dāng)年的申報(bào)選擇一次性扣除,次年申報(bào)就得把之前扣除的給慢慢補(bǔ)回來(lái) 賬務(wù)處理上仍然按照每月計(jì)提折舊 不需要做其他的分錄 一般單位也不做遞延所得稅?
好的,明白了
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)