你好!可以記入庫存商品 領(lǐng)用時記入管理費用…辦公費或加油費
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師你好,請問這兩個問題如何處理: 1、公司變更法人 在沒有變更法人前買了20輛渣土車,渣土車是落戶在公司名下,但是貸款是以私人的名義貸的,每月按揭款是存在私人卡上,請問這塊能不能計入成本(年大概還款在260萬) 2、有8輛私車掛靠在公司 公司收取管理費。每月的修理費和加油費先由公司墊付,月底抵扣后再支付運費,請問這塊能不能計入成本
我們公司是新企業(yè),前面三個月購買的易耗品(沒有領(lǐng)用登記,金額共計2萬多,比如機器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產(chǎn)成品出來,主要調(diào)機測試買那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒有結(jié)余,我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,即 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:制造費用
我們公司生產(chǎn)鋁箔餐盒的,每次生產(chǎn)一個產(chǎn)品時自己要開發(fā)一套模具出來,然后就會買很多種類的模具配件,我買進來做的分錄是 借:周轉(zhuǎn)材料~模具配件 貸:銀行存款 前期只是研發(fā)階段,8月到10月買模具配件大概花了10萬塊,但還沒正式生產(chǎn)出產(chǎn)品來,我可以把前期的模具費一次費用化嗎,還是月底不結(jié)轉(zhuǎn)一直掛在周轉(zhuǎn)材料那科目里面?
運輸公司,本月先購了10萬汽油,然后沒車沒油的時候就來加油。月底根據(jù)每車加了多少油來做費用支出。那入那個科目?如何做分錄
老師面試預(yù)算會計應(yīng)該注意什么呢
老師2題bd為什么不對?。?/p>
公司賣車,二手車發(fā)票誰開?
老師,我們是旅游行業(yè),會議費能抵扣成本嗎?簽訂是這樣的發(fā)票,還是做費用,能做成本嗎
購買材料的運輸費計入什么科目
垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備的零散配件款,總價100萬,應(yīng)該折舊多少年?而且是易耗,估計實際使用時間最多3年
退稅的稅負率怎么算啊,要加出口退稅額嗎
老師,選項A為什么不是可抵扣暫時性差異
老師你好,生產(chǎn)企業(yè),出口發(fā)票本月開的話,本月也可以正常申報退稅嗎,我我們是十號左右申報退稅,我現(xiàn)在開票可以到10號申報退稅嗎
老師,您好!問下員工在上班期間被馬蜂蟄了,去醫(yī)院治療的費用,是不是憑醫(yī)療憑證報銷就可以了?可以所得稅前扣除嗎?