憑醫(yī)療憑證報(bào)銷就可以了,可以所得稅前扣除
尊敬的老師,您好!我公司之前工人月工資很低,月工資是4000元,所以只在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中,填入了養(yǎng)老、醫(yī)療等附加扣除,沒有填入每個(gè)職工的專項(xiàng)附加扣除,就在今年2023年月工資提高了,如果不填入專項(xiàng)附加扣除,就有可能產(chǎn)生繳納個(gè)稅,所以,從今年1月計(jì)劃填入專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),請(qǐng)問老師,專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)的政策的條件和標(biāo)準(zhǔn),從哪兒查看一下,可以告訴我一下嗎?
老師 現(xiàn)實(shí)中是不是內(nèi)外帳不是一套賬 外賬如果沒有收入的話 可以簡單的就報(bào)一下工資 費(fèi)就可以了嗎?只要賬合理 如果要交企業(yè)所得稅的話 那些小的零星費(fèi)用可以稅前扣除的就要做好憑證 貼好原始憑證 等待扣除是嗎?
請(qǐng)問老師,單位沒有給職工上補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),但是員工發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)、在醫(yī)院看病的費(fèi)用(社保沒有報(bào)銷的部分,單位都給員工報(bào)銷),放到福利費(fèi)核算了,請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?
納稅人辦理綜合所得匯算清繳,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備與收入、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除、捐贈(zèng)、享受稅收優(yōu)惠等相關(guān)的資料,并按規(guī)定留存?zhèn)洳榛驁?bào)送。下列說法錯(cuò)誤的是()。 A.納稅人及其配偶、未成年子女符合條件的大病醫(yī)療支出,可在年度匯算期間辦理扣除 B.符合條件的3歲以下嬰幼兒照護(hù)、子女教育、繼續(xù)教育、住房貸款利息或住房租金、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除,以及減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、依法確定的其他扣除,可在年度匯算期間補(bǔ)充扣除 C.符合條件的公益慈善事業(yè)捐贈(zèng),可在年度匯算期間辦理扣除或補(bǔ)充扣除 D.符合條件的個(gè)人養(yǎng)老金扣除不得在年度匯算期間辦理扣除或補(bǔ)充扣除 『正確答案』D 我對(duì)A疑問,本來大病醫(yī)療就只能是匯算時(shí)扣除。這個(gè)說法就變成了可以選擇匯算或預(yù)扣不成?
請(qǐng)問老師,單位沒有給員工上補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),上了五險(xiǎn)一金,但是員工在醫(yī)院看病,除了醫(yī)院報(bào)銷外的,自付部分單位再給員工報(bào)75%。請(qǐng)問這部分報(bào)銷的費(fèi)用放到福利費(fèi)核算可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)扣除嗎?
請(qǐng)教老師,我現(xiàn)在要發(fā)票增額500萬,但這個(gè)合同竣工日期顯示是在22年竣工,這個(gè)會(huì)通過得了嗎?稅局會(huì)說延遲申報(bào)收入不呀
跨境應(yīng)稅服務(wù)符合免稅,在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),其免稅銷售額需要將開票額再除以1.13嗎
老師,餐飲個(gè)體注銷稅務(wù),選擇依法解散還是其他注銷原因啊
新公司0業(yè)務(wù)第一次報(bào)稅,適用減免政策起止時(shí)間怎樣填?
辦理出口退稅歐元銷售額需要換算美元銷售額是嗎?
我們是建筑行業(yè) 給掛靠單位開票要扣除3個(gè)點(diǎn)增值稅 然后我們?nèi)〉昧?3個(gè)點(diǎn)專票 給掛靠單位用了 會(huì)計(jì)說下次可以少開點(diǎn)專票 可以開普票 這個(gè)普票金額怎么算 能開普票的金額
老師您好:原材料過期銷毀是走費(fèi)用還是營業(yè)外支出?不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
假如。第一季度企業(yè)所得稅。季度預(yù)繳5000塊錢。到了明年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損。應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),是不是要退還我度預(yù)繳的5000塊錢給我?
老師好,請(qǐng)問公司開具了1張銀行承兌匯票怎樣做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問一下,工資發(fā)不出來還要去計(jì)提和報(bào)個(gè)稅嗎